借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
老师好,支付税盘维护费可以抵减税额的,分录如何写
老师好,当月支付的税控盘维护费,当月不去全额抵减,待以后月份抵减,当月申报表的表四里要去填写吗
上一年支付的金税盘维护费没有抵税,22年可以抵吗?分录怎么写,小规模纳税人
你好老师税控盘维护费分录和报税申报表抵稅如何做
老师 税控盘维护费300元可以抵扣增值税吗,怎么写分录
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师,那些多付供应商的款,如何账务处理呢?金额不大几百块这样的
这个是多付给对方钱了是吗?收不回来了对吗?
对的,老师就是这个意思
这块进入到营业外支出就行了。
需要什么资料证明吗?
这个也不需要什么证明资料,你也没有什么证明资料。
老师,账面库存数量大,有什么办法处理吗?
这个我并不擅长,你可以问问其他老师。