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12月8日,采购员张伟报销差旅费3520元及增值税208.80元,原借款4000元,余款271.20元收回现金。 编写会计分录

2021-12-07 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-07 15:50

你好 借:管理费用—差旅费 3520 应交税费—应交增值税(进项税额)208.80, 库存现金 271.20   贷:其他应收款 4000

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快账用户9753 追问 2021-12-07 15:54

12月10日出售不需要的甲材料100kg开出增值税专用发票一张,售价1万元,增值税税率13%,税额1300元全部款项11300元存入银行,同时结转该批材料成本9000元

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齐红老师 解答 2021-12-07 15:54

你好 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本  , 贷:原材料 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)

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你好 借:管理费用—差旅费 3520 应交税费—应交增值税(进项税额)208.80, 库存现金 271.20   贷:其他应收款 4000
2021-12-07
您好,这个是 借 管理费用 6720 应交税费 380 库存现金 900 贷 其他应收款 8000
2022-05-14
您好 借:管理费用 1200 借:库存现金 300 贷:其他应收款 1500
2022-06-11
同学你好!稍等一下算好给你
2021-12-18
借:管理费用—差旅费,3800,贷:其他应收款,3000,现金,800
2022-12-19
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