你好,最好是开发票开零税率的,或者是形式发票。
老师好,请问一下,贸易型出口退税企业转变为生产型出口退税企业,变更周期大概需要多久呀?另外变成生产型出口退税企业后能不能只用委外生产的模式呀?还是说一定要有自己的生产场地呢?麻烦老师指点指点,谢谢!
晚上好,老师 ,有个问题请教下,就是企业是贸易型出口退税企业,现在贸易型企业还有最后一笔发票在稽核中了,要下个月才能通过,但是现在企业已经完全符合生产型出口退税企业了,只是还没有去备案转生产型,然后现在又有一笔要出口报关了,请问老师,我们现在出口的部分出口后暂时不申请退税,等最后一笔贸易型的退税成功后赶紧转生产型出口退税,转型成功再按生产退税可以吗?麻烦老师指点,谢谢!
老师,请问出口企业不管是生产型企业出口还是贸易型出口企业都需要开具发票才能申请退税吗
老师您好,请问出口退税企业进货出口,进货的上游企业有没规定一定要是生产型企业,不能是贸易企业?谢谢!
我们是贸易型企业,请问开发费发票可以申请出口退税吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
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有没有说强制性的,不开票不可以申请退税
你好,这个没有这么一说的。
生产型企业不开票也可以直接按报关单退税吗
出口发票不是外贸企业退税需要的必备资料,不开具出口发票一般不影响退税。如果当地税局要求必须开具的建议企业及时开具出口发票。