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老师,实际工作中,确认当期收入、成本也是这样做的分录吗?我没有理解借方为什么有个工程施工科目,金额为什么跟销项税额是一样的呢?

老师,实际工作中,确认当期收入、成本也是这样做的分录吗?我没有理解借方为什么有个工程施工科目,金额为什么跟销项税额是一样的呢?
2021-12-07 00:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-07 06:45

你好同学,实际工作中是分两步走的,这个工程结算是销项税额。

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齐红老师 解答 2021-12-07 06:50

按月确认收入、成本和毛利 借:主营业务成本-工程项目 借:工程施工-合同毛利-工程项目 贷:主营业务收入-工程项目

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齐红老师 解答 2021-12-07 06:59

合同完工后结算 附件:结算书 借:工程结算--工程项目 贷:工程施工-合同毛利--工程项目 工程施工-合同成本-结转数--工程项目

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齐红老师 解答 2021-12-07 07:00

结算(附件:结算单) 借:应收账款-结算款-客户(预收账款) 贷:工程结算-工程项目 贷:应交税费-待转销项税

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快账用户4681 追问 2021-12-07 16:52

老师,您发的这三笔分录。1、业主确认产值,拨付款项的时候,是做结算的那笔分录吗?为什么贷方要计入待转销项税呢?贷方的工程结算,是不含税收入金额吗?2、月底结账的时候,只用做确认收入、成本和毛利这笔吗?3、项目完工,才做中间那笔分录吗?工程施工和工程结算对冲?

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齐红老师 解答 2021-12-07 17:14

1、确认产值是工程结算,贷方待转销项是因为还没有开票,没有达到增值税的纳税义务。工程结算是价税分离后不含税金额 2、月底结转收入是确认成本收入毛利, 3、项目完工后工程施工冲工程结算

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快账用户4681 追问 2021-12-07 17:20

老师,一般不是甲方会先让乙方开具发票了,才会拨付工程款的么?您说的这个预付款,是项目开工之前拨付的预付款吧?按工程进度拨付的那个应该是月度进度款,是先开票后收款的吧?

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齐红老师 解答 2021-12-07 17:23

你好同学,会计准则是按工程进度确认产值,与开票不开票没有关系,实际操作看公司具体怎么核算

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快账用户4681 追问 2021-12-07 17:26

老师,这里的增值税纳税义务,是看在入账的时候,发票是否已经开具吗?还是?

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齐红老师 解答 2021-12-07 17:27

你好同学,一般是看是否开了发票

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你好同学,实际工作中是分两步走的,这个工程结算是销项税额。
2021-12-07
应该是这样的 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022-11-03
你好可以的 正确的,
2023-02-20
同学你好 销项减去进项就是应交增值税了
2021-04-28
你好, 应是借:工程施工—合同毛利-xx项目 47,807.29 贷:主营业务收入—工程结算 47,807.29
2024-06-29
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