你好,需要的 借 应交税费-应交增值税 贷营业外收入
请问老师,小规模纳税人增值税分录是不是这样做的? 1、确认收入时、借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额);贷:主营业务收入 2、季度超过30万缴纳增值税时,借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 3、季度不超过30万免征增值税时,借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:营业外收入
#提问#请问老师小规模季度报税不超30万不交增值税,做分录借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税,然后借应交税费-应交增值税,贷营业外收入(增值税减免),那这是本月就转营业外收入呢?还是季度报税时才3个月一起转呢?
老师,小规模企业确认收入,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。本季度如果不用交税,那计入应交税费应交税费的分录还用处理吗?
老师您好,小规模纳税人在确认收入时借应收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费-应交增值税,如果季度没有超过45万,可以享受免征增值税的政策,那应交税费-应交增值税应该怎么处理
小规模纳税人3%普票免征增值税会计分录怎么做?借:银行,贷:主营业务收入,贷:应交税费应交增值税,然后季度申报时借:应交税费应交增值税,贷:营业外收入。 还是直接借:银行,贷:主营业务收入,是按哪种做??
公允价值模式那个投资性房地产转到非投,贷方为啥计入到其他综合楼收益,还是不明白
老师,假如我们开这个混凝土的发票,可以开出这个混凝土商品的完税证明吗?还是完税证明只能开什么增值税,企业所得税这个税种的额,因为我们老板就是要这个混凝土的完税证明的
固定资产减值了会计凭证怎么做?
老师请问这个表格没有修改权限怎么回事?开始下面一栏是灰色的
我是免增值税的个体户,做账的时候 收入的凭证要不要着应交增值税
老师,无收入就不结转成本,那人工成本也先计入劳务成本,也不结转吗
老师,假如我们开这个混凝土的发票,可以开出这个混凝土商品的完税证明吗?还是完税证明只能开什么增值税,企业所得税这个税种的额,因为我们老板就是要这个混凝土的完税证明的
老师,你好,我公司新入职一位60岁退休人员,这种发放工资是能正常走工资?
实际消费了2万,对方开票开多了开成3万了。这种票拿来入账和当附件会有问题吗
为什不知情上午10:44扣我卡上44元钱???