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你好,请问上个月开了一张票,税已经报完了,这个月发现票有问题,红冲了发票,报税的时候按照这个月销项减去红冲的金额吗?之前月份的纳税申报表需要调整吗?

2021-12-06 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 16:22

对,就是按照销项税额减去红冲的报税之前的不用调整。

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对,就是按照销项税额减去红冲的报税之前的不用调整。
2021-12-06
不需要,销项红字发票的会与本期篮子发票销项合计,作为本月销项
2020-11-02
不可以的,在一月份需要申报,正常交税,然后在二月份红冲。
2022-02-11
同学,你好 红冲的发票,和蓝字发票做一摸一样的,金额负数
2022-04-13
同学,你好 你方开具红字信息表,再开具红字发票 没有影响
2023-09-06
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