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老师,想咨询一下,我单位销售商品,有经销商,客户购买商品之后,钱收到我单位账户上,我单位给经销商支付10%的返点,这个钱支付出去了应该怎么做账?

2021-12-06 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 14:00

你好 ;       那你支付出去 让对方给你开票 。你要做账 :借销售费用-佣金返利 贷银行存款   

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快账用户3077 追问 2021-12-06 14:02

老师,对方要是开不了发票呢?

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快账用户3077 追问 2021-12-06 14:02

我们的经销商都是个人,对方开不了发票

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齐红老师 解答 2021-12-06 14:03

你好;   开不了发票就做销售费用。 汇算调整  

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快账用户3077 追问 2021-12-06 14:05

老师,还有别的方法吗?

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齐红老师 解答 2021-12-06 14:07

你好;    合规的办法就是这样的。 要么开票入账。 要么入账汇算调整  

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你好 ;       那你支付出去 让对方给你开票 。你要做账 :借销售费用-佣金返利 贷银行存款   
2021-12-06
同学你好 这个可以计入营业外收入
2022-11-01
你好 ;       那你 购买后直接销售  就计入库存商品  正常做收入 结转成本  就一般的商贸公司分录一样的;   ; 至于你外购回来 加工  做    1、发出加工材料时: 借:委托加工物资 贷:原材料 2、支付加工费时: 借:委托加工物资 借:应交税金――应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3、加工完毕收回时: 借:库存商品 贷:委托加工物资    借 银行存款贷主营业务收入;  应交税费- 应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品 
2021-11-25
你好,没有给他开发票是吗。
2020-10-23
你这个开票就正常做销售啊,退回就正常入库就可以了。
2021-05-25
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