你好,这个是红冲的管理费用,相当于代收代付。
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
老师,我们是建筑工程施工小微企业。每月底要计提公司的水电费。借方进管理费用–水电费。贷方进什么呢?(于次月初缴纳水电费)
请问老师,公司缴纳水电费一半做管理费用水电费,贷银行,而公司还有厂房出租,应收水电费为什么做借预收账款,贷管理费用水电费呢?管理费用为什么在贷方呢?
老师我们把房子租给承租方,我们支付水电费的时候借:管理费用~水电费 贷:银行存款 现在和他们收上来了,怎么做账?
老师,电费怎么做账,是借管理费用-水电费 贷银行存款-**** 还是借应付账款-公司 贷银行存款
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
但是这本身就属于我们整个公司的水电费啊
你好,厂房出租水电费你们这个是有利润的吗?
应该有吧,我不涉及整个模块,我只做费用帐这块,我看之前的会计就是贷管理费用,所以我有点疑惑
有利润不可以的 应该做收入
老师,还有一个问题,我们先一次性预收一年的房租,然后按月在确认收入,如果一年的房租全部确认完,预收账款的余额已经在借方了,是不是表示下个月就不能确认收入了,等对方在缴一年的房租,第二个月要确认2个月的收入吗
对的是的,是这么做的。