你好 借:预付账款,贷:银行存款 借:库存商品或原材料,贷:应付账款—暂估
采购的货物,发票未开款已经付了,货也收到了从头到尾的分录应该怎么写
老师,我购入茶叶,款已经支付了,货也到了,发票还没到,这样要怎么写分录
老师,购买的水泥款已经支付出去,货也收到了,发票还没有收到,怎么写分录
老师, 采购货物支付了预付款, 已经入库,但是还没收到发票, 怎么做分录
老师,预付货款,钱已经付了,货也已经收到,但是没收到发票,这样怎么做账呢?
老师您好,有个问题想请教,甲方是建设方,乙方是施工方,甲乙签订一份工程施工合同(总价合同),合同约定水电及钢材由甲来供,同时甲按照合同约定价格给乙方开票,抵顶工程款,请问甲方从购买水电钢材,到给乙方开票的会计核算如何做?
老师我司放款,贷款到了受托支付方!请问我如何记账?
重庆某公司答应借给我公司一亿(有借款合同),并且免归还(有免归还协议),实质是赠与我公司一亿。现在一亿未到账,即我公司对重庆某公司拥有一亿债权。 现我公司用着一亿债权实缴注册资本,要缴企业所得税吗?
酒店服务型行业,注册资本200万,资产实质3500万,借款3600万用于经营,欠货款200万,实质经营亏损,无法达到1年内还款,利息也未进行计提,面临高个税税务风险,该怎么处理呢?
老师,请问附图的分录对吗?
公司投资支出款手工记账怎么记
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
老师,是要做暂估的分录吗?那收到发票时候又该怎么做呢
你好,是的,是需要做暂估入账处理 取得发票的时候 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
老师,暂估的凭证后应该附什么单据
你好,暂估的凭证后,附件是:对方的送货单
那冲销暂估时候呢不用附附件吗?
你好,冲销暂估时候,附件就是相应的发票啊