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老师,我购入茶叶,款已经支付了,货也到了,发票还没到,这样要怎么写分录

2021-12-06 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-06 09:04

你好 借:预付账款,贷:银行存款 借:库存商品或原材料,贷:应付账款—暂估

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快账用户4235 追问 2021-12-06 09:06

老师,是要做暂估的分录吗?那收到发票时候又该怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-12-06 09:09

你好,是的,是需要做暂估入账处理 取得发票的时候 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款

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快账用户4235 追问 2021-12-06 09:35

老师,暂估的凭证后应该附什么单据

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齐红老师 解答 2021-12-06 09:37

你好,暂估的凭证后,附件是:对方的送货单 

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快账用户4235 追问 2021-12-06 09:40

那冲销暂估时候呢不用附附件吗?

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齐红老师 解答 2021-12-06 09:44

你好,冲销暂估时候,附件就是相应的发票啊 

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你好 借:预付账款,贷:银行存款 借:库存商品或原材料,贷:应付账款—暂估
2021-12-06
你好,如果要销售的,那么可以先暂估入库
2019-08-12
你好,这个是买来销售出去的吗?借库存商品贷银行存款。
2022-03-10
同学您好,暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-06-11
你好;           借库存商品 ;进项税贷银行存款   
2022-01-05
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