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我家2021年8月,改的报表,之前应该享受加计递减没享受,然后我该怎么做分录?从一月开始改账还是在8月改?其中还有20年的增值税和附加税

2021-12-05 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-05 10:21

你好 借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入 借抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除 退回来了吗

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你好 借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入 借抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除 退回来了吗
2021-12-05
同学你好,在8月改即可。借,应交税费-应交增值税-加计抵减,借,主营业务成本,负数。
2021-12-05
同学你好,你根据实际扣税费的银行水单去挂帐分录,不用刻意去调整分录,它自然到21年就会体现有预缴税款在里面的;
2021-02-04
11月初交税 借:应交税费-未交增值税4576.09贷:银行存款4576.09修改报表,加计抵减290.8暂不做分录 12月申报增值税的时候 借:应交税费-未交增值税28991.33贷:银行存款28700.53 其他收益290.8
2022-01-10
同学你好 做好表格直接去找专管员就可以
2023-02-10
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