你好; 你之前转款的肯定都做账了的; 按照时间来做10次凭证的; 因为你周期是半年;
老师,我想问下这种情况应该怎么记账? 业务员到市场拿货,跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票,但是当时拿货业务员先付了钱给供应商,然后回来拿收据报销了,公司账户已经转给业务员了,现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转,然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品,贷银行存款
在半年中,A公司给我们供货,累计供了10次,对应在银行转了10次的货款,最后累计开了一次的发票。 请问老师,这种情况要按照时间转账日期做10次记账凭证,还是按照开票日期做一次记账凭证?
请问老师,收到别的公司支付的电费怎么做凭证,供电所给我们开的发票当时做账是借:制造费用(因为车间用的),借:进项税额,贷:银行存款。因为金额不大,是半年抄一次别的公司的电费,所以当时每个月没有记其他应收款,现在半年了收到了3600元,请问怎么做凭证
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师,我们是新媒体公司,有个客户需要我们给他好几个业务,其中有一个做流量投放,我们做不了,就转包给其他供应商,但流量投放具体不知道到底要用好多,所以比如客户先打100w给我们公司,但我们根据实际投放情况,比如第一次给供应商先打10万,第二次根据预估又打10万。这种情况的话,我们收到的100w什么时候确认收入呢?是收到的时候算到计入收入全额报税?还是可以按照实际消耗多少再开多少发票?报税也按消耗来?
1.2X24年6月末,某企业集团的母公司将一台成本为80000元的产品以90000元的价格出售给子公司,后者作为管理用固定资产使用,预计使用年限10年,采用直线法计提折旧(假定不考虑预计净残值和所得税)。要求:根据上述资料编制母公司2X24年合并财务报表工作底稿中的有关调整和抵销分录。
)企业购入需要安装的大型设备一台,买入价125000元,取得增值税专用发票,运杂费5000元,取得普通发票,收到银行转来的付款通知,款已用银行存款支付。会计分录
你好。我想问下我要注销个体工商户,财务这边说要等到三四月份的个人所得税出来以后才可以注销。是什么意思
老师,如果销售产品和技术服务费开在一张发票的话,印花税是不是也要分开申报缴纳?
四流一致是指哪四流是哪些
老师,买卖合同印花税和技术服务费印花税可以合计一起申报吗?还是需要分开申报?我看他们的税率都是万分之三
我有甲乙两个个体户和丙公司的3000综合所得。以后再无综合所得。甲个体户A表没填扣除6万费用,B表扣除6万。乙个体ABC表都没扣六万费用和调整项。丙公司的3000薪资是11月报的个税。请问应该怎么修改个体户的ABC表?
老师,增值税申报表收入和账面收入不符,相差金额就是卖车收入,但帐上卖车收入走了固定资产清理,申报表系统带出来的是无票收入,不符怎么办?谢谢老师
你好老师,公司是做生鲜批发的,可以和一些生鲜个体超市签代采合同,收代采服务费吗?货款由总公司代采,我们总公司只收取对方个体超市的代采服务费,这种税法上认可吗?
您好,请问一下,购包装材料发往生产厂家,这个凭证怎么做
10次记账,只有一张发票,这张发票作为那一次记账的附件?其他9次的附件又该怎么处理?
你好; 到时发票 原件附第一次付款上面。 剩下的附 发票复印件
懂了,谢谢。 还有个问题咨询一下。 在记账中,会出现下列情况。 1.报销单填了,老板也签字了,钱也转了,发票还没有开具。这时报销单日期早于开发票的日期。 2.报销单填了,老板也签字了,附件材料也收齐了,这时,公账上没有钱,一直拖到公账上有钱的时候才转账,那么报销单日期早于转账日期。 鉴于这些情况,请问老师,做记账凭证的记账日期,到底以填写报销单的日期、银行转账都日期、开发票对日期中的哪个为准?谢谢。
你好 1. 正常按你报销单日期 写做账 2. 没有钱 就挂 其他应付款挂着 看你的报销单做账 ; 3. 你日记账肯定是以你支付的时间为准的
我们所有收支都是通过对公账户转账的,我想按照实际的转账日期来记账,不管报销单日期、银行转账日期、开票日期三者是否一致。 这样合理吗?可行吗?
你好 1. 正常你们支付了 才会 登记日记账的。 而你报销单这块 就算没支付; 你也会 先根据报销单来挂账的;
我们公司小,应收应付比较少,我的会计科目不熟悉,我不想记应收应付,全部按照银行转账据实记账,这可行吗?这有没有违反会计准则?
你好 ; 权责发生制来处理哦 。 你账上是必须要权责发生制来做账的; 而不是等着支付了 才做账。 会影响报表和账上处理的
因为按照报销单日期来记账的话,应收应付在最后收款了,付款了还要做一张凭证。好麻烦。 按照实际支付记账,影响报表我也不在意,只要税务查账时觉得按照实际支付记账可行就行了。 我就想问,这可行不可行? 谢谢老师。
你好 不要嫌麻烦。做财务本身 要按照权责发生制来处理的。
谢谢老师指导。 我想问问,如果可行的话,我就继续按照实际支付来记账。 如果不可行的话,我再慢慢学习,按照权责发生制来记账。 麻烦老师给我肯定的答复。谢谢。 还有个问题,请问老师今天的会计报名开始了吗?
今年的报名开始了吗?
你好 ; 初级吗 。 要1.5号开始 ; 你可以先备考了 ; 按照权责发生制来做账 ; 按我说的; 而不是单纯的看支付来做账 ; 这个不对的
还有麻烦老师,请问一下供货方给我们开具的专票,认证期限是多久,进项留底之后,抵扣的期限又是多久?
你好 ; 取消了360天认证期了。 所以你现在不用考虑期限
抵扣期限呢?
抵扣期限没有限制的
谢谢老师
没事的; 希望能帮到你