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老师,我认识的一个朋友购买了一家公司,但是我在交接账务的时候发现这家公司的账和税务申报以及银行流水不符,甚至还有往来账有余额,请问一下老师我该怎么处理这个账呢?能否直接从0开始建账呢?

2021-12-04 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-04 10:25

你好 接着之前的做就行 因为已经申报了 之前的不对你找到原因调整下

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你好 接着之前的做就行 因为已经申报了 之前的不对你找到原因调整下
2021-12-04
第一情况,要根据银行回单和对账单问清原因,补一下凭证,如果对方不配合,你直接把银行金额写对了,用其他应付款做个平衡调整。之前的账你就不方便管了,后面的账做对了。 第二个情况,把今年的银行对账单理一下,按实际发生做一个凭证并计税,在十一月申报完整。
2022-11-27
同学你好。如果你想整个做的比较合规,就是有据可查,那么你需要做个税申报,要去开通做个税申报,流水呢就每个月用公账打到你的工资卡上面,真正的去转这个钱,还有社保也要在你弟公司购买
2022-06-08
这个可以,涉及损益做以前年度损益调整,这个不涉及别的直接做就可以
2020-08-11
想调平的话,做一笔存现或者提现,但是这样的话,你账上的往来就消不掉,而且如果客户要对账的话,那么你提供的数据就是错误的
2021-04-25
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