您好 把另一套设备的进项票留着下次抵扣好
请问,我们19年初购入的一套设备,入了固定资产,也正常计提了折旧,但是没有抵扣进项,现在才开发票。请问应该怎么入账?
请问,我们19年初购入的一套设备,入了固定资产,也正常计提了折旧,但是没有抵扣进项,现在才开发票,打算抵扣进项,请问应该怎么入账?
老师好!我们是做环保设备的,一般每一套设备都有进项发票,现在2套设备,但是发票只开出去了一套的,现在可以把2套设备的进项都抵扣到这一套设备上吗?
老师好!我们做环保设备的,每一套设备都有进项票,但是11月份开出去只开了一套设备的票,请问我现在是把两套的进项票都抵扣好,还是把另一套设备的进项票留着下次抵扣好呢?
老师,请教一下一个实务的账目处理,现在有一进项票,厂家开了技术服务费9万,数量1套,但我们要开给业主的销项票是14万,但是要开机器设备,数量3台,,这样明目不对,这样的情怎么处理?我们要找其他的的机器设备进项票进来吗?那个9万服务费又怎么算呢?(我们这个是帮别人挂账,他们说9万的票留着,另外找6万的设备进项票给我们,这样操作可行吗?)
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
请问有那些方面不一样呢?
可以自己控制税负率啊
我们是小公司,税负率也有影响吗?
小公司,税负率也有影响啊 只要是一般纳税人
那我现在不抵扣的就不用勾选,等需要抵扣了再勾选,对吗?
是的 现在不抵扣的就不用勾选,等需要抵扣了再勾选,
老师,现在进项勾选抵扣是不是没有时间规定勾选抵扣了?
现在进项勾选抵扣是没有时间规定勾选抵扣了