借预付账款贷营业外收入。
我公司是广告公司一般纳税人 ,现在买10万的油卡做宣传活动,只要扫码既可以94元得到原价100元的油卡一张,分录如下,麻烦仔细帮忙看一下对不对! 1.预付10万元购油卡 借:预付账款 10万 贷:银行存款 10万 2.客户宣传得到油卡一张100元的,实付94元 借:银行存款 94 营业外支出 6 贷:管理费用——宣传费 100 3.收到汽油发票 借:管理费用 8.7万 应交税费 进项 1.3万 贷:预付账款 10万
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
老师,公司是一般纳税人,请问外购商品无偿赠送给客户,分录怎么做?看了很多版本有点晕乎,假如商品价格100元,税额13元 第一版本:借:管理费用-招待费 113 贷:银行存款113 第二版本:1、购入时:借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进)13 贷:银行存款 2、赠送时:借:管理费用-招待费113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项)13 3、结转成本:借:主营业务成本 100 贷:库存商品100 以上哪个版本是正确的呢?如果公司是一般纳税人,取得普票又是怎么处理账务呢?
老师,现实中我司购买天虹卡送客户,例如付了1000元买天虹卡,另外送了1张100元的卡,怎么做账呢?借预付账款1000,贷银行存款1000,但是另外100怎么入账啊?借啥?贷营业外收入?
老师!我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼,但是客户没有开票给我们,直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候:借:应收账款7800 贷:主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款:借:银行存款4468 库存现金3332 贷:应收账款7800 老师!我是不是得这样做账才能平啊
老师,请问我们公司代其他单位缴纳车船税,后他们又把钱交回给我们。这个要怎么做账?分录怎么做?谢谢
属于鉴证咨询服务,检测服务后就可以开发票吗?因为有的单位付款会晚于实际服务的时间,如果收款后再开发票是不是就不符合责权发生制了
老师,请问酒店的住宿费开专票我们是一般纳税人可以抵扣吗?需不需要进项转出?
小规模纳税人,设计公司,之前都开的普票,现在客户要求开增值税专用发票,能开吗?
你好老师劳务派遣公司,营业执照上有机械设备租赁可以开不
老师,从公账上转到私人账户上的钱需要缴纳什么税金
请问一下,员工12月31日辞职,我们社保1月初做了减元,但是不知道为什么1月这个员工的社保还是扣了,由于他的12月份工资还有一些没有给他发,这样我可不可以从他12月剩余工资里把1月社保(单位➕个人)全部扣回来
老师,这个公式表示啥意思
建筑企业,开3个点票,项目名称写建筑服务 还是写劳务费,税务上有区别吗?
老师,请问报关的时候把胶带报成缠绕膜了,这种情况怎么处理?
因为我不想那么麻烦,就直接入:借销售费用-业务招待费,贷银行存款和营业外收入?
你好,可以的,可以这么做的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。