您好,直接进入到费用就行,不需要分摊。
请问老师 支付了车辆一年的保险费 需要摊销吗 或者怎么做分录呢
请问老师 购买的一年期车辆保险 需要摊销吗
请问老师,车辆每年购买的商业保险费,2021年的保险费,2022年才支付,那还需要摊销吗?还是一次性计入成本?
老师,支付的这笔车辆保险费,是一年期的吗?是一笔计入管理费用-保险费,还是做预付账款,分12个月来摊销?
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
老师 因为我们是有9辆车 所以费用加总到一起是比较多的 之前咨询老师 说是要分摊的 到底该不该分摊呢
哦,如果金额大那就可以分摊一下
金额也不大 就是每辆车大概5000元 9辆车就多一点 大概有45000元 所以这个分录怎么做呢
借预付账款 贷银行存款 借管理费用 贷预付账款
老师 本月支付的本月就需要分摊吗
金额小直接入费用就行
借预付账款 贷银行存款 借管理费用 贷预付账款 老师 这个后面的 借管理费用 贷预付账款是不是就是本月分摊的分录 比如一共12000 本月就分摊1000元 (按12期)
对,没错儿,就是按月摊销的金额。
老师 那到底是价税合计还是分开的数来计算呢
如果开的专票,而且你们能抵扣进项税额的话,就是不含税的金额。