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老师好,经销商收到供货商给的订货激励已抵货款,经销商把这个订货激励作为给分销商的基金,怎么做账

2021-12-01 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-01 19:00

你好,如果是收到的钱 借银行存款 贷 营业外收入

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快账用户2092 追问 2021-12-01 19:01

只在系统里用于抵扣货款

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齐红老师 解答 2021-12-01 19:02

那么等到抵扣货款的才做分录

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快账用户2092 追问 2021-12-01 19:03

已经抵扣货款了 ,现在经销商把这个激励用做给分销商的基金,这个需要怎么做账

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齐红老师 解答 2021-12-01 19:05

借银行存款 贷 营业外收入

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快账用户2092 追问 2021-12-01 19:07

没有收到钱 ,给的这个激励直接抵扣了货款 ,而这个激劢是让经销商给分销商的基金用于给分销商抵货款

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齐红老师 解答 2021-12-01 19:08

借其他应付款 贷 营业外收入

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快账用户2092 追问 2021-12-01 19:10

老师是抵货款了,可不可以 借应付账款——供货商名称 ,贷营业外收入 ——分销商基金

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齐红老师 解答 2021-12-01 19:11

可以 借应付账款——供货商名称 ,贷营业外收入 ——分销商基金

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快账用户2092 追问 2021-12-01 19:12

然后抵分销商的货款时,借银行存款 ,借营业外收入——分销商基金 ,贷,主营业务收入

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快账用户2092 追问 2021-12-01 19:12

这样可以吗

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齐红老师 解答 2021-12-01 19:14

 你好,那样也是可以的 

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你好,如果是收到的钱 借银行存款 贷 营业外收入
2021-12-01
当二级代理商想用激励费抵货款时,可以这样冲账:在二级代理商实际用激励费抵货款时,借记 “其他应付款 —— 某二级代理商激励费”,贷记 “应收账款 —— 某二级代理商货款”。这样就完成了冲账操作。同时,在财务记录中要做好相应的备注,以便清晰反映业务过程。
2024-10-23
您好,是给钱还是实物返利?
2022-04-06
同学您好,您公司和二级代理商之前确认收入吗?
2024-10-23
您好,应付账款和应收账款相互冲销就行
2022-10-14
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