你好,你们退回去之后,他们开一个红字,红字增值税专用发票并不用于抵扣增值税进项税额,无需认证。该笔红字发票上的税额需要做进项转出,在增值税纳税申报表附表(二 )中的第21栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”项目内填写申报。
供应商开票过来我们公司十二月已认证,现在一月对方要我们退回,然后开红字发票,我现在已退回,然后要怎么做呢
老师供应商有退货,然后采购发票我已经认证了,开了红字信息表的怎么我按了下载哪里就显示已核销了,请问这张我还能给供应商开红字发票回来吗
供应商叫我们把已经认证的发票退回去 开红字 那么我们这个月报税要怎么处理 红字发票会体现在哪里
收到一张供应商开具的红字发票,我们上月已认证做账,针对这个红字发票怎么入账
老师 ,我们的供应商开多了专票给我们,但是发票我们已经认证,后期不和供应商合作了,现在准备让供应商把多开部分的金额开红字发票红冲,我们这边需要做什么吗?原先的整张发票不用拿回去给供应商把,供应商那边开完红字发票需要盖章拿给我们吗?
就这样就可以了嘛
别的地方需要处理吗
对的,这个就是处理方式的
哦哦 好的 谢谢啦
不客气,祝您开心每一天哟