齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
好多摊销了六分钱,你之前分摊的分录怎么做的?
借管理费用-无形资产摊销 贷无形资产
11月我该怎么入账
你好,你这个分录不对,应该是借无形资产贷累计摊销。
你现在借无形资产,借管理费用负数。
以前的会计都是怎么处理的,审计也没说什么呀
还需要摊销不?
你好不需要分摊啦,你这都已经出现负数啦,这是最后一个月。
金额填哪个金额
借无形资产贷累计摊销,这个金额是0.06。
摘要怎么写
你好,红虫多摊销的无形资产。
已摊销完不需要做其他的分录,就不管了迈
是的是的,是这么理解的,是这么做的。
还是要摊销吧,10月无形资产余额为81.4呀。要为0才要红冲吧
我现在做的11月的账嘛。
啊,你好,没有摊销完毕的需要摊销,你看一下你这个无形资产还有多少没有摊销?一个月摊销的金额又是多少?
以前每个月摊的81.46,最后一个月可摊81.4不,不然就超出原值,就多0.06了
81.4这个金额就可以了,剩余多少,你摊销多少。
无形资产摊销完后,摊销表已经将摊销完后无形资产删了,请问原值还在上面上怎么处理?会计科目应该如何处理
11月无形资产摊销完,余额为-0.06,现在怎么处理
老师,无形资产摊销完后,账务怎么处理
无形资产摊销完了怎么处理?
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11月我该怎么入账
你好,你这个分录不对,应该是借无形资产贷累计摊销。
你现在借无形资产,借管理费用负数。
以前的会计都是怎么处理的,审计也没说什么呀
还需要摊销不?
你好不需要分摊啦,你这都已经出现负数啦,这是最后一个月。
金额填哪个金额
借无形资产贷累计摊销,这个金额是0.06。
摘要怎么写
你好,红虫多摊销的无形资产。
已摊销完不需要做其他的分录,就不管了迈
是的是的,是这么理解的,是这么做的。
还是要摊销吧,10月无形资产余额为81.4呀。要为0才要红冲吧
我现在做的11月的账嘛。
啊,你好,没有摊销完毕的需要摊销,你看一下你这个无形资产还有多少没有摊销?一个月摊销的金额又是多少?
以前每个月摊的81.46,最后一个月可摊81.4不,不然就超出原值,就多0.06了
81.4这个金额就可以了,剩余多少,你摊销多少。