同学你好 这个可以的
老师,我们是科技公司,客户跟我们签了一个技术服务合同,我们又代为采购一批相关硬件,这部分硬件的金额包含在技术合同总金额里面了,我们一起开技术服务费的发票吗
我们是一家科技公司 主营信息技术服务 我们公司销售一款产品既有硬件也有软件部分 金额不能区分 我们是否可以按照信息技术*技术服务开票
合同没有表明税点,有明确的硬件产品金额,和技术服务金额。但技术服务部分,采购了软件产品,可以按采购软件产品部分的金额,来开对应金额的13%的票吗?
67.原本企业可以抵扣的进项总额是4.08,分摊到两项业务:销售自行开发的软件产品,提供软件技术服务 销售自行开发的软件产品,取得不含税销售额260 万元,因为享受即征即退政策,是先抵完进项,然后和260×3%比较,计算纳税金额。所以不再重复抵扣。剩下可抵扣金额=4.08*35/(260+35)。 为啥要分摊
公司是做研发服务的,整体税率是6%,那如果按技术合同可以开免税发票,合同在科技局备案,拆分成硬件和软件部分,软件部分是可以开免税发票的,那硬件部分是按6%来开吗?有人说按13%来开?(品目是一个整体XX研发服务,硬件开成6%,还是各开各的,如果硬件开成货物是选不了13%的税率的)有没有文件可以查找?
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
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