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老师好。公司签了一份开发软件12W的合同,现在付6W,明年2月完成后付6W,请问分录是不是这样做?谢谢。 第一:借:无形资产 10W 借:应交税费 2W 贷:应付账款 12W 第二付款: 借:应付账款 6W 贷:银行存款 6W 第三明年付款:借:应付账款 6W 贷:银行存款 6W

2021-11-29 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-29 16:11

您好,思路是没有错的。谢谢

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快账用户3709 追问 2021-11-29 16:15

老师,这个软件是开发用于我们一个正在研发的设备,其他相关的费用我们都放在管理费用--研究费用里,请问我可以把这个也同样放研究费用里,不放无形资产吗?

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齐红老师 解答 2021-11-29 16:16

您好,可以,等到做好之后再去转

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快账用户3709 追问 2021-11-29 16:19

是等明年付完全款以后在直接把无形资产转研究费用吗? 借:管理费用-研究费用10W 贷:无形资产 10W 还是现在转5W,明年付完尾款后在转5W到研究费用?

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齐红老师 解答 2021-11-29 16:25

您好,建议第一种。谢谢

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