你好! 实在找不到原因做到营业外收支里面。
中途建账,对于已完工工地,还有一些应付款没有确认,所以建账时期初应付款没有登记,为了试算平衡,所以登记在未分配利润中,现在产生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度损益调整,贷:应付账款, 然后借:未分配利润,贷:以前年度损益,但是发现这两步综合就是:借:未分配利润,贷:应付账款,那么现在我公司实实在在付款了,我可不可以直接登借:应付账款 贷:银行存款,综合又得借:未分配利润,贷:银行存款?还是说要分开登,体现出来呢
你好老师,起初建账的时候借贷不平衡,放到未分配利润来进行调账,现在实在找不到原因了,未分配利润挂了很大额现在要怎么处理
老师你好,我期初建账时,科目余额有的没整全,后期通过未分配利润科目调整的,那我现在利润表未分配利润加上负债表期初未分配利润,不等于我负债表期末未分配利润了,怎么能让他相等了啊
老师,您好请问我在录入期初的时候把未分配利润是借方的15万,录到贷方的15万去了,现在做了账了,无法更改期初数,可以怎么做分录调平,谢谢!
请问老师,21年的时候把应付账款直接调账到本年利润了,现在要怎么把本年利润调到未分配里面呢,因为本年当时调账时候本年利润亏损金额减少了,但是未分配利润里面金额还一直在增加亏损,现在要怎么调回来呢
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
好的谢谢老师
不客气,满意请给我五星好评,谢谢!