同学你好!去年没建账,就是说企业没账,没账初始数据就是0
老师,您好!我们有家公司是施工行业,2019成立后没有建账有收入,但是2020年之后有电脑数据登记,收入成本以含税价记录的,没有区分应交增值税,现在我想从今年10月开始建账,请问期初数据怎么确定呢?正常收入成本应区分税额,我想全部正规化操作
老师好,请问我们公司2020年成立的,2020年11月12月银行已经有收支业务,但是没有做账,2021年才建账,请问去年11月12月份账务我们该怎么处理呢?
老师,你好,我们公司是医药公司。以前没有建账,没有期初数据,现在说让建账,给了今年1月份到现在的发票,和购货清单,我已经怎么做啊
你好,老师,我们单位是施工企业,去年新成立,没有建账,但是有项目去年已经回款了,我们今年建账,我的应收账款期初数据怎么录入?
老师,我是今年新建的账,有一比去年的应收我记在起初了,年前给开了发票但是还没有收款,开发票的分录也怎么做啊
a项目2023年的支出,根据项目管理部门要求不能支出需要调出,怎么在2025年做账
诊所进货卖给个人需要缴纳印花税吗?进货从个人手里拿货,没有进货票怎么做账,结转成本需要扣除这部分?
在申报免退税申报时,人民币报关的系统怎么补录汇率选择呢
去年记入生产成本了,今年还能改吗老师
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛
老师,我们收到保险理赔款,但不用支付了,请问怎么做分录
我想问一下,发票的问题。我在公司做内帐,报税代账做,开专票的账号密码不在我这,开出和收到的转票发给我我能知道,我收到的专票只需要打印作帐就行还是我也要打印留存
老师小规模公司四月份无票收入是6千元,通过微信收款。如果做会计分录时,分录一:借:库存现金6000;贷:主营业务收入5940.59,贷:应交税费应交增值税59.41。还是应该 分录二:借:库存现金:6060 贷:主营业务收入60
郭老师在吗?只需要郭老师回答
老师小规模公司四月份无票收入是6千元,通过微信收款。如果做会计分录时,分录一:借:库存现金6000;贷:主营业务收入5940.59,贷:应交税费应交增值税59.41。还是应该 分录二:借:库存现金:6060 贷:主营业务收入6000,贷:应交税费应交增值税60
可是项目有回款,也有支出,只是流水记录!项目目前还没结束,后续还会有回款,如果要通过查账知道项目的累计回款,想记录下期初数据,记录了期初数据,要试算平衡,对应的应该记录那里?
同学, 要整理出一个期初数据来,在期初数的基础上来做账,而不是直接从开始不管期初数、按期登账。现金、银行存款科目余额,可以根据原有的出纳账数据,取出期初数来记账。存货项目,需进行一次盘点,根据盘点情况,结合购销情况,计算出期初数。但是新建账企业,未分配利润应该没有金额
同学,你这个是内账吗
是针对项目的账,也算内账!未分配利润没有金额,我把去年项目的回款计入那个科目的起初数据
同学,内账的话也可以
要试算平衡,应收账款累计借方金额100万,累计贷方金额100万,起初余额0,年初余额0,试算不平衡
同学,是平衡的,贷方余额等于借方余额,贷方发生等于借方发生,就平衡了
可是我录入时,试算是不平衡
那你看看别的科目,你看看试算平衡表下面,检查一下差额,再找找,是不是哪里记错方向或少0
没有,其他的都是平衡的,就是加上这个就不平衡了
但是,你这个是平的,你检查录入时有没录错
借贷发生额就不平
同学,你只能逐笔去核对哦,没别的办法