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一般纳税人做账,进项发票可以发票拿到的时候,全部都做到待抵扣认证,等到每个月需要认证的时候,再把这张发票从待抵扣认证接转出来吗

2021-11-28 18:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-28 18:41

您好,您的描述是可以的

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快账用户9451 追问 2021-11-28 18:50

这个是到待抵扣还是待认证科目里面

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齐红老师 解答 2021-11-28 19:52

您好,是待认证进项税

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快账用户9451 追问 2021-11-28 19:56

那可以不经过待认证科目,就直接进项吗

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齐红老师 解答 2021-11-28 20:06

您好,是可以的,没问题

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您好,您的描述是可以的
2021-11-28
没错,就是这么操作的
2023-09-13
同学你好 本月收到的发票全部做账,认证的计入进项抵扣,不认证的计入待抵扣进项,是这样操作么? 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 借,应交税费一应增一待认证时项税额——没有认证的部分 贷,银行存款等
2020-10-31
是的,未认证的进项发票应先入账,并记入“应交税费-待抵扣进项税额”。待发票认证后,再将相应的税额从“待抵扣进项税额”转入“应交税费-应交增值税(进项税额)”。这样处理后,可以避免因成本不足而多缴企业所得税的问题。
2024-10-16
你好,要把这张发票贴在待抵扣的凭证后边
2020-11-15
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