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老师!为什么销项税进项税要转入应交增值税――转出未交增值税,然后再转入未交增值税,为不直接转入未交增值税呢

2021-11-27 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-27 17:02

你好,是同一分录做的哦

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齐红老师 解答 2021-11-27 17:03

一般情况下,只需要按照差额结转即可 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税

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快账用户1931 追问 2021-11-27 17:14

就是不需要那个转出哈

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齐红老师 解答 2021-11-27 17:17

分录是借必有贷的

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快账用户1931 追问 2021-11-27 17:17

我意思是不需要做(转出未交这步)

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齐红老师 解答 2021-11-27 18:02

不转不行,每个月都要将应产税金确认的

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快账用户1931 追问 2021-11-27 18:03

借,应交增值税销项税 贷,应交增值税进项税 应交未交增值税 交的时候借,应交未交增值税 贷,银行存款 就可以吗

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齐红老师 解答 2021-11-27 18:09

可以,年底可以这样处理的

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快账用户1931 追问 2021-11-27 18:09

每个月不行吗

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齐红老师 解答 2021-11-27 18:11

如果是借方余额不需转,贷方余额转出来

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相关问题讨论
你好,是同一分录做的哦
2021-11-27
您好,正确操作是没有把应交税费—应交增值税的所有明细科目转入的转出未交增值税。直接将应交税费~转出多交(未交)增值税转入未交增值税,
2020-09-21
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-05-24
你好,两种方法都可以。实际操作中,月末一般是根据销项和进项的差额,做转出未交增值税到未交增值税的分录
2022-01-23
可以的,可以这么做的。
2023-10-21
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