你好; 你们之前出差人员的备用金是挂了其他应收款是吗 ? 这样好 对冲下 比如 :借工程施工- 间接费用 - 探望费 贷其他应收款-某员工
请问老师,项目施工单位的员工受伤入院,单位买了水果牛奶去探望,钱是从出差人员申请的备用金里付的,这笔分录应该怎么做?
1行政单位职工张某出差回来,实际支出差旅费4500元,回退现金500元 2事业单位月末盘点现金,发现盈余100元,查明是尚欠职工张某的差旅费报销尾款 3行政单位计算本月应付在职行政编制人员的职工薪酬,应付工资为3360000元,应付地方(或部门)津贴补贴196000元,应付其他个人收入240000,应付社会保险费1176000(单位承担部分),应付住房公积金532000元(单位承担部分) 4事业单位年终将本期盈余转入盈余分配,结转各项收入、支出后,本期盈余科目贷方余额为1000000元 请问这几笔业务怎么做分录呢
老师,①那个付款审批单、资金申请单和费用报销单有什么区别?付款审批单是对外(比如供应商或事业单位和其他的)支付,费用报销单肯定是对于内部员工的(“报销”),那那个资金申请单是对内和对外都可以?②员工报销垫付款,去税局代开发票拿回来报销,比如买东西实际上花了101元,开票,不含税100元,增值税1元,个税1.3元,城建税0.12元,如果这样,员工报销肯定按101+1.3+0.12=102.42元报销,那到时这个1.3和0.12元入管理费用还是怎么出账?还是说倒退员工税后得回垫付的101元(那这样不含税金额就大咯)?一般做法是怎样的?
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,摊销时,借:单位管理费用,贷待摊费用/其他待摊。但去年购入分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860。 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做分录呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,图上这样做正确么?谢谢!
请问老师,我收到一张普通发票是个人的税务代开的技术咨询费5000,这张发票是在去年收到的,当时我看错了以为是冲员工的差旅费借款的,当时分录是 借:管理费用-咨询费 贷:其他应收款-某某人(冲借款) 这个月银行付了这笔咨询费5000元,也申报了个税800元从银行扣款的,这时发现去年做错了,那我应该要怎么更正回来,怎么做出完整的分录啊
我们公司是一个自然人股东,一个公司股东,然后4月份那个公司股东公司名称变更了,那我们公司要不要去工商局变更公司章程之类的?
老师,银行回单银行打的是小纸,和现在发票的A5纸不一样,装订凭证不好看,人家都是打哪种回单呀
老师好,问下购车款是4月付款收票,购置税5月付款收票,那做账必须分开吗 4月 1.借:固定资产,车款 贷:银行存款 5月 借:固定资产,购置税款 贷:银行存款 那卡片要做两个吗?
老师,存货期末余额跟原材料余额一样,在产品还有数怎么回事?
老师好,我们公司呢从6月份开始暂停营业,怎么在税务局申请暂停营业备案?暂停营业的公司还需要进行纳税申报吗?谢谢
公司名下的汽车每年买的车险,需要交印花税吗
老师你好,自然人股东发生股权转让,注册资本5 0万,转让20%给另外一个股东,股权价格以0元转让,股权转让当月企业未分配利润为722611,这种情况需要交税吗?
外贸进出口企业财务管理制度哪个老师有?求发一份
个人租赁房屋,税款怎么算
公司租房,用新会计准则确认使用权资产怎么做,一年的租金是264485.96,租3年,折现率3.9%,新会计准则这个账怎么做,按三年租金确认使用权资产
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对的老师,挂了其他应收款。谢谢老师,间接费用属于合同成本里对么。工程施工-合同成本-间接-探望 。这样可以么 因为我之前的间接都是在合同成本下面
你好 ; 是的。 属于 工程施工下面的二级科目的 ; 可以的; 可以这样的