同学你好 这个不用
老师,请问一下,公司自己采购的烟酒用于公司招待,这个烟酒还需要交增值税吗?
老师,请问我们公司(一般纳税人)购买的用来招待用的烟酒,要求对方(个体工商户)代开专票给我们,品名就是烟、酒,税额我们可以抵扣吗
老师,请问一下,公司由于业务招待去购买的烟和酒的发票,这个费用可以入账吗?可以按照业务招待费的扣除比例做税前扣除吗?
请问一下,公司购买酒需要交消费税不啊?用于招待
老师,请问公司买烟酒送客户,做招待费还需要缴纳什么税吗
民办非企业注销,固定资产和存货都有余额怎么办?资产和负债都需要清零吗?最后的税务报表怎么报?
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
为什么现在我们的会计喊我们再一次交税了,说是有这个规定
同学你好 金额很大吗 这个如果缴税就是代扣代缴 是被招待方名义缴纳的
110万左右,被人都缴纳了呀!我们怎么会再一次缴
110万左右,别人都缴纳了呀!我们怎么会再一次缴
同学你好 你们可以理解为视同销售了
为什么要视同销售了?这个情况不符合视同销售情况嘛!我们是用于招待费哦
这个可以理解为视同销售 你们金额太大了
据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定:单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物: (1)将货物交付他人代销; (2)销售代销货物; (3)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将其货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; (4)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; (5)将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者; (6)将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者; (7)将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费; (8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。
不属于嘛?
同学你好 将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。 就是这一条
老师,我不是特别能理解
同学你好 购买的无偿赠送了
那这个应该放在什么科目了?
同学你好 借销售费用 贷其他业务收入 贷销项 这样
那不就是我们的收入增加了?
明白了,麻烦老师了
对的 就是这个意思 满意请给五星好评,谢谢