您好! (1)购进5台ATM机,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。 【分析】购进经营用设备,取得增值税专用发票,可以抵扣的进项税额为票面注明的6.5万元。 (2)租入一处底商作为营业部,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为5万元。 【分析】购进不动产经营租赁服务,取得增值税专用发票,可以抵扣的进项税额为票面注明的5万元。 (3)对公业务收取结算手续费(含税)31.8万元、账户管理费(含税)26.5万元。 【分析】收取的结算手续费和账户管理费属于“金融服务——直接收费金融服务”,销项税额=31.8÷(1+6%)×6%+26.5÷(1+6%)×6%=3.3(万元)。 (4)办理贷款业务,取得利息收入(含税)1.59亿元。 【分析】收取利息收入,属于“金融服务——贷款服务”,销项税额=1.59÷(1+6%)×6%×10000=900(万元)。 (5)吸收存款5亿元。 【分析】吸收存款不属于增值税征税范围。 【综上所述】 (1)进项税额=6.5+5=11.5(万元); (2)销项税额=3.3+900=903.3(万元); (3)该银行第3季度应纳增值税税额=903.3-11.5=891.8(万元)。
A银行为增值税一般纳税人,2019年第三季度发生经济业务如下: (1)购进5台ATM机,取得增值税专用发票注明金额为50万元,增值税为6.5万元。 (2)租入一处底商做为营业部,取得增值税专用发票注明金额为100万元,增值税为5万元。 (3)对业务收取结算手续费(含税)31.8万元,账户管理费(含税)26.5万元。 (4)办理贷款业务,取得利息收入(含税)1.59亿元。 (5)吸收存款5亿元。 要求:计算应纳增值税
A银行为增值税一般纳税人,2019年第3季度发生的有关经济业务如下:(已知,销售金融服务适用的增值税税率为6% (1)购进5台ATM机,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。 (2)租入一处底商作为营业部,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为5万元 (3)对公业务收取结算手续费(含税)31.8万元、账户管理费(含税)26.5万元(4)办理贷款业务,取得利息收入(含税)1.59亿元.(5)吸收存款5亿元
1.A银行为增值税一般纳税人,2019年第3季度发生的有关经济业务如下:(已知,销售金融服务适用的增值税税率为6%) (1)购进5台ATM机,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。 (2)租入一处底商作为营业部,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为5万元。 (3)对公业务收取结算手续费(含税)31.8万元、账户管理费(含税)26.5万元。 (4)办理贷款业务,取得利息收入(含税)1.59亿元。 (5)吸收存款5亿元。 要求: (1)计算当期进项税额; (2)计算当期销项税额=3.3+900=903.3(万元); (3)计算该银行第3季度应纳增值税税额。 请问老师(4)(5)怎么写
【案例 2】 A银行为增值税一般纳税人, 2019年第 3季度发生的有关经济业务如下:(已知, 销售金融服务适用的增值税税率为 6%) ( 1)购进 5台 ATM机,取得增值税专用发票注明的金额为 50万元,增值税为 6.5万元。 ( 2)租入一处底商作为营业部,取得增值税专用发票注明的金额为 100万元,增值税为 5万 元。 ( 3)对公业务收取结算手续费(含税) 31.8万元、账户管理费(含税) 26.5万元。 ( 4)办理贷款业务,取得利息收入(含税) 1.59亿元。 ( 5)吸收存款 5亿元。 这个题怎么算增值税
[例题2] A银行为增值税一般纳税 人,2020年第3季度发生的有关经济业务如下:(已知,销售金融服务适用的增值税税率为6% ) (1)购进5台ATM机,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。 (2)租入一处底商作为营业部,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为5万元。 (3)对公业务收取结算手续费( 含税) 31. 8万元、账户管理费(含税) 26. 5万元。 (4)办理贷款业务,取得利息收入(含税) 1. 59亿元。 (5)吸收存款5亿元。 要求:请分别计算A银行第3季度的进项税额、销项税额及应纳增值税税额。
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?