你好 不能进项抵扣的
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
是的,2022年错的,结转成本多结转了17万,只需要申报更改2022年的年报和汇算清缴请缴吗,23年24年不用修改?
老师,公司出口到M,要交出口关税吗?还是客户在他们国家交进口关税即可
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?老师
请问老师,我没办法理解19年1到3月的摊销额!不应该是2.2吗?
假设。我们收客户小A200元。税前180。增值税20 然后付上家小B100元。税前90。增值税10 增值税20抵扣了10 缴纳10元。 请问收款分录付款分录以及增值税抵扣分录分别怎么做
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?
老师好,我的前任会计做的账应交税费—应交增值税-未交增值税科目余额对不上,多了13万多,这种情况咋处理
老师好,假如2024年12月底留底税额1000 2025年1月销项2000进项1500,这种应该怎么结转增值税
老师,往来科目借:预付账款贷应付账款,举个例子是什么意思?
办公用品的专票也不能抵扣用吗
老师在吗
你好 企业简易计税不能抵扣 用于一般计税的项目可以抵扣
你好 企业差额计税不能抵扣 用于一般计税的项目可以抵扣
没明白您说的,就是我们选的差额征税,收到的不管什么类型的所有专票都不能抵扣用对吗
是的。企业差额计税收到专用发票进项不能抵扣 是的,企业差额计税收到专用发票进项不能抵扣。