您好!是填不含税销售额
请问利润表营业收入,是填增值税的含税还是不含税销售额?
请问一下,未开票收入申报增值税,销售额是填不含税收入还是含税收入
利润表中主营业务收入我填的是不含税价 那请问资产负债表中应收账款应该填含税价还是不含税价?
老师,请问小规模纳税人企业所得税申报表里面的营业收入是含税还是不含税的,还有利润表里面的营业收入,和增值税申报表里面的总收入,这三个数要相等,那是填含税还是不含税的呢
请问 1、营业收入,是指不含税收入,还是含税,公司是小规模,季度没有超过30万 2、营业收入,金额是不是跟增值税申报表的不含税销售额一致
请教老师,小规模纳税人,现在要做2024年汇算清缴,发现2024年有一笔150元行政罚款的营业外支出,做账时做了费用抵扣了所得税,那么在汇算清缴时应该予以调增应纳税所得额。那2025年分录应该怎么做?是借:未分配利润 7.5(150×5%)贷:应交税费7.5吗? 另外2024年年末结转的盈余公积需不需要调整?
你好 老师 酒店小规模行业 23年会计水电费做的管理费用 24年水电费我做的是成本 24年收入比23年收入减少五六十万 其他摊销的折旧的费用按23年的做了 我24年成本比23年增加了40多万 我今年1月份做出来利润报表收入减成本是38000多,这种正常不? 老师 今年我能把水电费再做回管理费用不么?
建筑公司,总公司转款过来怎么写会计分录
小规模冲红发票,账务处理怎么做。
同一个公司两个银行账户,重建行转到信用社怎么写分录
你这种报销,应该入什么费用?麻烦老师指点
老师,给别人开50万9个点专票,我们要收他们14%税,要怎么算呀?
请教一下,非常感谢! 计算增值税11000为什么不进行价税分离? 11000乘以13%不算进去就应该算是没有在抵扣了,算进去68000就代表可以抵扣,为什么计算进项税额时,还要➖11000✖️13%
老师,税务局给代开劳务费30万需要交那些税款
增值税申报表里其他增值税发票不含税销售额是从哪里取的数据
填了含税销售额了有什么影响没?
您好!你就要多交所得税了。而且你的报表跟你申报增值税的是不是一致
这样是不是系统今后会比对不过?
你好!是的。税务局以后会找你
真的必须一至?还要和企业所得税营业收入?
你好!是的。这3个都要一致
企业所得税营业成本呢?填利润表数据还是利润表成本加上所有的费用
你好!不是,只要填利润表上的主营业务成本和其他业务成本
可是生产经营所得税就是要填营业成本加上费用
你好!是的。因为生产经营所得税那个系统计算的时候,就直接减去的,只能说系统设置的公式不同
那填错了,如果现在改去年第4季度的企业所得税报表,要作废去年年度汇算清缴表,还要作废今年的所有企税表吗?
你好!不用,今年的不用管
我以为要改之前年度的企业所得税,就要把把后面年度的全部作废
你好!不用。这个不影响
就是一年,只管一年是吗?最多只改一年
你好!是的。正常是这样,其实主要是看你要修改的业务,是只涉及一年,还是涉及几年