你好,现在实务中很多情况都是先付钱再开票的,抵扣不是的,抵扣只要取得进项都可以抵扣,就算你这个月没取得,下个月也可以。
老师好,最近遇到一个问题,公司在我入职之前,有2张进项发票(应该是购买的)抵扣了,进项税额抵扣了2000多,后来销售方出问题,要我司写情况说明,我之前有份写的太直白了,老板说要写的圆滑点,模棱两可,不要让税务局盯上,会计学堂有模板吗,类似的情况说明,谢谢
老师您好!公司前几个月采购一批商品,发票已抵扣认证,这个月发现这些专票有问题,让对方公司开具红字信息表,然后我税务上做进项税转出。 那么账务是要怎样处理呢?是不是直接红冲之前做的分录就可以了?不用提现进项税额转出?
老师,您好!我们购买货物,可以先叫对方公司开票,然后再转帐吗?而且抵扣是不是进项必须在销项之前呢?谢谢!
老师您好,有个问题,因五月份在汇算清缴前必须要把往年暂估的成本给处理了,但是呢有些确实是有专票的,因疫情原因对方开不出发票来,我们就让对方提供费用,先冲销先入帐了,但是呢有些有可能是专票,那我五月份就不把进项税额做进去吗?当月没开票没法勾选到,和帐里税额就不一致了,等收到发票再补税费科目吗?我们是免税的,进项税额是做转出的,所以税额都是算在成本里面的
老师请问一下,我们是一家物流运输公司,公司的几十台车都是客户挂在我们公司,买卖都要通过我们公司,所以有很多购车的进项,但是我们又没有实体运输,老板想把进项抵扣,就给别人开了运输合同,开了运输发票,别人也会把发票金额对公打给我们,我们扣除了税点之后,又不能对公给别人,以前就是法人将款提到个个卡,想办法转给对方个人帐户,现在公转私越来越严,有没有什么好的办法解决这个问题呢?注册仓储租赁还有汽车配件的个体户可行不,或者有没有好点的办法呢? 谢谢老师
老师您好,这个月申报增值税发现增值税主表第25行和32行金额是负数,这是什么情况?
企业购进激光器软件应该按照多少年摊销呢?
兼职人员的年底奖金申报个税,可以按照全年一次性奖金申报吗,还是必须按照劳务费来申报
工作中出口货物免抵额和退税额分开提的吗
进口货物支付的运费,属于什么费用?
老师 我们航天航空科技展 要给社区参观的人开门票的发票 请问 项目写啥呀 还有门票39.9是含税吗
生产型企业,购入原材料取得发票后能否跨年入账并税前扣除?(当年未做原材料暂估入库、未领用销售)
郭老师无票收入做账分录跟有发票的是一样分录吗
,我司于2025年1月底将税务关系从南京迁移到了武汉,迁移之前,我司在南京税大厅申报并缴纳了2023年的残保金,现在发现申报有误,残保金多申报缴纳了5万元,该如何申请退税呢? 因为税务关系已完全转移到武汉,在南京的税务关系已封存,南京税务那边说不做任何处理了,这种情况在武汉可以申请退吗
请问一下老师,老板发春节过节费2000,元表格写着春节过节费,我可以按全年一次性金奖申报吗,这个申报如果单独做申报在哪里申报,需要交多少个税
哦,比如我们开70万岀去,要进多少差不多持平呢?谢谢
可不可以先开票后付款呢?这样存在涉税风险吗?
那就是需要55万元到60万之间,其实利润控制在20%左右是最好的
嗯,谢谢老师!
不客气,祝您工作学习顺利