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22.5 月 20 日,某广告公司(一般计税方法纳税人) 购进办公大楼一栋,该大楼用于公司办公,计人固定资产,并于次月开始计提折旧。5月25 日,该纳税人取得该大楼的增值稅专用发票1张,增值税专用发票. 上注明的金额为 10000000元。5 月,该公司取得销售物入并全部开具增值税专用发票,共计15张,增值税专用发票上注明的金额为500000元、税额为300000元。5月,该公司的应缴纳的增值税为 只要详细步骤,不理解答案为什么是零

2021-11-24 21:18
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-24 21:19

您好 进项税额=10000000*0.09=900000 销项税额=300000 进项税额大于销项税额 不需要缴纳 所以是0

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您好 进项税额=10000000*0.09=900000 销项税额=300000 进项税额大于销项税额 不需要缴纳 所以是0
2021-11-24
你好,学员,具体哪里不清楚
2022-10-13
同学你好 进项税额=40*13%%2B1*9%=5.29 销项税额=93.6/1.13*13%=10.77 应纳增值税=10.77-5.29=5.48
2022-10-08
该超市5月应缴纳的増值税为=192100/1.13*0.13-80000*0.13-3390=8310
2022-05-14
同学你好 应交增值税=30000/1.03*3%=873.79
2022-11-02
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