您好,全额计入管理费用,然后汇算清缴纳税调整。
因资质要求 需要几十社保,这次人员社保都是挂靠的,应该怎么账务处理? 个人和单位部分都计入管理费用 社保吗?
老师好,在4月份有一个公司帮我司几个员工购买了社保费,现在要将代付的社保单位部分和个人部分都要还给代买的公司,但是4月的分录是没有做挂帐处理,4月的扣社保分录是:借:管理费用-社保费 500 借:其他应收账款-个人部分社保200 贷:银行存款 700 其中要还给代买社保费公司单位部分200个人部分50,这样应该怎么调帐呢?
他人社保挂靠到我们公司,支付的企业缴纳部分如果需要冲减社保,怎么账务处理呢,借 :银行存款 贷:管理费用-社会保险费(单位)吗
老师,我这是建筑企业,刚成立,因为办工程资质的需要,社保增加60人,但实际上没有员工,你说我该怎么处理,是把所有社保费都入费用呢?还是做工资,单位和个人分开计算
老师好!我公司建筑企业,要资质升级,需要找相关人员证件,需要交3个月的社保。这些人员的社保费用单位部分和个人部分我都一并记入管理费用可以吗?需要调增吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个人部分调增还是单位部分也要调整?
单位承担个人部分要纳税调整。