同学你好 报销的时候有发票吧
备用金问题: 问题3:公司日常业务支出走基本户不方便,从公司基本账户转到法人个人账户作为备用金,然后累计发票报销,是否可行?如何进行账务处理? 例如:4月1日从基本户转给法人备用金10万元,4月份合计返回发票3万元,剩余7万元继续备用挂账。 借:其他应收款-a 10 贷:银行存款 10 借:管理费用 3 贷:其他应收款-a 3 可行吗?不违规吧
老师,我公司业务员出差回来报销,例如, 业务员12.3日预借差旅费5000元,12.18日回来实际报销4700,我做的分录如下 1.借款时候, 借:其他应收款 王二 5000 贷:其他应付款—老板 5000 回来报销时 借:销售费用 差旅费 4700 贷:其他应收款 王二 4700 问剩余的300元,该如何做帐 借:其他应付款-老板300 贷:其他应收款王二 300 这样可以吗
老师你好!给业务员预支差费转账10000元,借:其他应收款 贷:银行存款。。然后业务员回来报了1000元,剩余的钱还继续留给业务员备用,公司不收回,这笔业务如何做账呢?谢谢
我们公司经常有业务员去外面先垫资,去外面差旅费,汽车邮费,住宿费拿一些票回来再报销,比如业务员叫王新,但是业务员拿回来的报销单子上是什么快捷酒店呀,因为有发票拿给财务,所以财务就从公账转给王五个人账号上,这种情况我们公司该如何做分录,借方 销售费用-差旅费,贷方 银行存款,还是借方 销售费用-差旅费 贷方 其他应付款-王五,借方 其他应付款-王五 ,贷方:银行存款
请问一下,公司公帐转给老板钱,摘要写了是业务借款,做“借:其它应收款,贷:银行”以银行回单做依据,老板用这个钱发工资报销员工差旅费等,那账应该坐一笔摘要备用金“借:现金,贷:其它应收款”,请问这个又以什么为依据来做呢
当被挂靠公司收到挂靠方提交上来的材料发票怎么入账
外账上有个其他应付款 A 20万 有个其他应收款 B 20万 我可以 用公户转给A 让A 转给B 然后B 再转给公户 分录 公户转A的时候 借 其他应付款A 20 万 贷银行存款20万 B再转公户的时候 借 银行存款 20万 贷 其他应收款B 20万吗? 这样这两个就在账上平了 这样行吗?
长期待摊费用的摊销 直接从贷方摊销走就可以。固定资产和无形资产的摊销分别计入累计折旧和累计摊销。在这里,我想知道固定资产和无形资产摊销是什么意思?他们为什么要摊销的累计折旧和累计摊销这两个科目
老师,产业+休闲为一体的农业经营模式 有休闲度假,有民宿还可能有餐饮,请问除了农业生产两税双免,那个休闲度假,民宿和餐饮也可以跟着免税吗?
甲有限责任公司(简称“甲公司”)由两位投资者各出资750万元设立。2020年1月初,甲公司资产负债表所有者权益项目金额如下:实收资本1500万元,资本公积500万元,盈余公积300万元,未分配利润100万元。2020年甲公司发生如下经济业务:(1)1月10日,经股东大会批准,按股东原出资比例将资本公积300万元转增资本。(2)9月20日,为扩大经营规模,经股东大会批准,引入新投资人加入甲公司,并将甲公司注册资本增加至2000万元,按投资协议,新投资人出资资金300万元,占甲公司注册资本的比例为10%。(3)12月31日,经计算本年度实现净利润400万元,经股东大会批准,按净利润的10%提取法定盈余公积;按净利润的30%以现金方式向投资者分配利润。
矿山企业发生的开支和费用哪些计入成本哪些计入费用
员工出示收据可以报销吗
要个建筑行业的管理员要求我们把企业所得税按收入的一个比例交,商贸行业一般来说要比建筑行业高还是低
计提房产税,土地使用税丶环保税怎么做分录? 环保税以什么作为计提依据呀?
筛选后,复制粘贴,能只粘贴到可见单元格吗
老师忽略发票环节。要账务处理
同学你好 借销售费用1000 贷其他应收款1000 就这样做