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老师你好!给业务员预支差费转账10000元,借:其他应收款 贷:银行存款。。然后业务员回来报了1000元,剩余的钱还继续留给业务员备用,公司不收回,这笔业务如何做账呢?谢谢

2021-11-24 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-24 11:51

同学你好 报销的时候有发票吧

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快账用户6309 追问 2021-11-24 11:53

老师忽略发票环节。要账务处理

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齐红老师 解答 2021-11-24 12:00

同学你好 借销售费用1000 贷其他应收款1000 就这样做

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同学你好 报销的时候有发票吧
2021-11-24
同学你好 这样也可以的
2020-12-18
你好,这以后还需要支付吗?
2024-04-01
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
晚上好啊,后面分录不对,发工资报销员工差旅费等,是借:管理费用等,不是现金了,现金要多出来好多啊 借:管理费用 等 贷::其它应收款。员工差旅报销申请单,工资表和员工领用签字表
2023-05-03
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