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老师,实收资本我记入其他应收款 王某了,但是我支付工资时还是王某替单位垫付的工资款,我可以记入其他应付款 王某吗?还是直接记入其他应收款 王某呢

2021-11-24 08:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-24 08:18

你好,实收资本是没有收到,通过其他应收款科目挂账吗? 

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快账用户1418 追问 2021-11-24 08:19

是的,老师

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齐红老师 解答 2021-11-24 08:20

你好,实收资本没有收到,不需要通过其他应收款科目核算,直接不用做实收资本分录就是了。 支付工资时是王某替单位垫付的工资款,通过  其他应付款  科目核算 

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快账用户1418 追问 2021-11-24 08:21

那我已入账了,我怎么冲销实收资本呢

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齐红老师 解答 2021-11-24 08:21

你好,冲销实收资本分录是 借:实收资本,贷:其他应收款 

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快账用户1418 追问 2021-11-24 08:24

老师,实收资本如果没有收到,无论营业执照上写注册资本金多少,都无须挂账实收资本了呗,还是怎么写分录呢

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齐红老师 解答 2021-11-24 08:24

你好,实收资本如果没有收到,无论营业执照上写注册资本金多少,都无须挂账实收资本,这种情况不需要做实收资本分录

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快账用户1418 追问 2021-11-24 08:25

好的,老师,谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-24 08:25

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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快账用户1418 追问 2021-11-24 08:31

老师我可以调整科目的分录写借 其他应收款 王某 贷 其他应付款 王某吗

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齐红老师 解答 2021-11-24 08:32

你好,不可以这样处理 正确的分录是先把实收资本红冲 借:实收资本,贷:其他应收款  然后做垫付工资分录 借:应付职工薪酬,贷:其他应付款 

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快账用户1418 追问 2021-11-24 08:34

老师,我冲完实收资本后,其他应收款 王某 期末还有余额,其他应付款 王某 以前也有余额,我调整一下不可以吗?

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齐红老师 解答 2021-11-24 08:36

你好,其他应收款,其他应付款是同一个明细的,可以对冲 

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快账用户1418 追问 2021-11-24 08:38

那我想把其他应收款冲平,意思是我可以起一张凭证: 借 其他应收款 王某 贷 其他应付款 王某呗

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齐红老师 解答 2021-11-24 08:41

你好,对冲分录是 借:其他应付款 贷:其他应收款 

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快账用户1418 追问 2021-11-24 08:41

好的,谢谢,老师

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齐红老师 解答 2021-11-24 08:42

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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