开票的时候才交税呢。
老师你好,我们公司是房地产企业,采用增值税预缴的方式,就是11月只做计提预缴增值税的账,12月缴纳11月计提的预缴增值税并做账,现在12月要进行11月的重点税源申报,其中增值税有一项要求填写“本期就地缴纳的税款”,那这一项应该怎么填呢?是填计提但未缴纳的11月当月的预缴增值税款,还是填11月实际缴纳的10月计提的预缴税款呢?
建筑公司,10月收到的预收款,11月才给甲方开出发票,请问实际工作中应该以10月还是11月预缴增值税????
老师好,我现在有一部分10月的进项没有入账,情况是这样的,我们这边疫情原因,10月已经打啦款,对方票也开出来啦,我11月才收到这发票,那我入到11月可以吗?我们是小规模公司,10月付款的分录我的是借预付账款贷银行存款。我11月可以借原材料贷预付账款吗?
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
3、本年7月5日,甲公司将一批A型洗衣机赊销给乙公司,双方在书面合同中约定8月10日付款。9月1日甲公司开具了增值税专用发票。乙公司于10月10日支付了货款,11月3日收到了甲公司开具的增值税专用发票。甲公司该笔业务的增值税纳税义务发生时间是()。(单选)A、A.8月10日B、B.9月1日C、C.10月10日.D、D.11月3日
帮我计算一下2015年11月的活期利息是3.5一直到2025年3月18日到活期利息一共是多少这样我会获得更多一些回报本金11万
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老师,销售使用过的固定资产,增值税缴税申报了,收入没确认(固定资产清理科目),那汇算清缴时需调增吗?
老师,科目余额表的数跟资产负债表的数必须一致吗?比如科目余额表应收账款的负数,在报报表的时候放在了预收里面,但是科目余额表没有预收这一项,这样可以吗?有调表不调账的说法吗?
有9个商店的流水账咱们会计怎么收费合理。一个月
老师,公司地址搬迁,所有银行都要变更地址还是只有基本要变更地址?
老师,请问一下,我们公司用的是速达天耀这个财务软件,2024年9月份,他有一张嗯进项票嘛,然后昨天然后给开了一张销售折让的金额12166, 我是把去年2024年九月录的那个库存红冲,现在重录吗?这张进项票去年已经抵扣。
请律所为公司提供审合同的费用,开票税目是什么?
我公司持有甲公司70%的股权,应出资70万元,实际出资0万元。现在想对外转让,怎样才能让双方都不缴纳所得税呢?是70万元转让还是0元转让呢?
需要拿着发票去当地税务大厅缴纳?还是在机构所在地登录当地电子税务局预缴啊??
预缴的话是去当地预缴的
去当地税务局大厅?还是登录当地电子税务局里预缴???
是去当地进行预缴税款的
老师您说的我明白了,是去当地预缴纳!我的意思是去大厅?还是电子税务局(当地)预缴???
直接去当地大厅预缴的