你好 ; 收到发票红冲暂估分录 。然后按发票来 去做账 ;差额 调整
老师,公司采购一批货,因为没有开发票,就做了暂估,用了暂估价结转了成本,现在收到发票,实际采购价比暂估的价格低,之前分录:借:库存商品6000贷:应付账款-暂估6000 结转成本:借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000 发票价款2000,这个怎么做分录呢?
采购原材料暂估入库后,按暂估价入了成本,下个月,发票收到后,又冲减了暂估价,现在原材料有差异,(就是暂估入成本的比发票多了0.09)怎么调整原材料的差异呢
老师,原材料暂估入库数量200平方,已全部出库,现在实际到货就150平方,如果红冲,库存就出现负数,要怎么做呢?
老师,材料采购暂估入库时单价估的比较低,现在实际收到的单价高,暂估的数量就比实际收到货多,要怎么红冲呢?
老师,我们公司年初原材料先到,发票年末才到,我暂估入库数量一致,单价比实际低,我现在可以汇总红冲暂估入库和主营业务成本吗?
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?
【董老师,在线吗?有问题想咨询~】
老师您好,我本季度计提的所得税比上个季度的少还用计提所得税吗
建厂初期老板从银行借了500万,投入公司,银行借款500万,实收资本填0,对不对
个体户个人经营所得,第三季度是220万利润,如何交个人经营所得税?第四季度是150万如何交个人经营所得税?
个税多缴纳1分钱,可以挂其他营业外支出~坏账损失?
公司如果借银行500万作为实收资本投资公司,实收资本就是500万,短期借款500万,资产负债表是不是这么填
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
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库存要怎么调整呢,实际收到的数量小于暂估的?
你好 ; 去红冲暂估分录。 按实际数量 重新入库
可是原来暂估的库存全都出库了,没有库存
你好; 去反结账处理下。 不然你现在这样处理可能会导致库存负数的