您好,这种思路可以,但是分录不对。
我1月份计提社保和公积金分录是 借:管理费用-社保费 管理费用-住房公积金 贷:应付职工薪酬-社保费 应付职工薪酬-公积金 当月缴纳的时候分录是这样的 借:应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 其他应收款-社保 其他应收款-公积金 贷:银存 1月计提工资是这样的: 借:销售费用 管理费用 贷:应付职工薪酬 这样做账可以不?
总公司给我们垫付了税费,然后我们是分公司这笔钱打过去了,怎么记账,需不需要什么附加东西
老师,我们租用别人的门市拿来办公,这个租金怎么做账呀
跨境电商企业,平时买的办公电脑的进项可以抵扣,可以退税吗?
系统期初录入进项税额多录一千,导致进项税额贷方有一千余额,怎么做分录冲平
你好老师,11月转为一般纳税人,第四季度申报小规模时是不是只填10月的收入就可以了?
老师第10题银行存款不就是货币资金里面的吗?
老师,驾驶式洗地机 锂电款 。属于固定资产的电子设备吗
请问一下比如公司某个月净利润赚了一百万,但是比如只开部分发票给客户,然后进货也有好多没开票,那可以认为赚的钱里面是有些没开票没要票赚的钱吗
郭老师在吗?如果在淘宝网上买的东西,真正买的东西对方没有进项,所以没给我们开对应的发票,那他们给我们开的发票项目名称也必须是我们有销项的,对吗?为啥?
购买其他债权投资的面值总额是固定好了的,题目中是125,不是100,做出的分录要写125
面值的确是125,但是支出了100购买的。为什么一定要用同一个方向相反的科目对冲呢?
而且教材的分录,其账面余额也是100,初始计量的金融资产的公允价值也是100,我给的方案的账面余额和公允价值也是100,只是没有做对冲。如果必须要保留对冲科目,原因是什么呢?
因为这次投资是以摊余成本来计量的,摊余成本的意思就是购买时确定一个利息调整,后续期间摊销,所以要做一个贷方分录
明白,小心意感谢一下。你经常在线答疑吗,希望经常得到你的指点。
非常感谢,很高兴可以帮助到你,我是经常在线的。