你好,你的软件是无形资产!按照无形资产摊销!
公司制作网站总共费用是11万,1月份时候先付了7万且已收到票,当时不知道还有尾款就按照这个7万做成了3年摊销的会计分录,借:长期待摊费用 7万,贷:银行存款7万。每月摊销时,借 销售费用-业务宣传费,贷长期待摊费用。这个月付了尾款3万,但未收到票,会计分录应该怎么做?
购买50万的软件技术服务,分三年付款,这个怎么入账?无形资产还是长期待摊费用?或者可以直接入固定资产??
公司分期付款软件使用费,总共50万,第一年已经付款20万并取得专票,这个分录怎么做?做无形资产的摊销还是可以计入长期待摊费用进行摊销?
老师,请问一下,公司外购专利使用权(不是所有权)发生的专利授权使用费,应该计什么科目?可以直接记“管理费用-专利使用权”吗?还是说计长期待摊费用,然后按月摊销进管理费用?如果是的话,怎么摊销,我们是50万分期付款,目前付了第一笔20万
#提问#老师,请问公司与第三方签订的日常使用系统管理软件销售合同近20万,被服务公司是否可把此软件视作自己公司的无形资产?软件摊销年限选多长时间?分录计入贷方:累计摊销?但又看见有的代理记账公司会计做凭证时,分录计入贷方:长期待摊费用。此问有点急,请答复,谢谢。
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗
就是我们企业是一般纳税人,给客户开票,但对方是特殊企业,免征增值税,那我们需要做什么账务处理吗,还是像平常一样做账就好
老师,业务3有进账吗?
老师,如果甲员工工资为4000元(税后),企业缴纳单位社保为1000元,代扣部分为300元;那么计提和缴纳社保的会计分录怎么做?工资发放的分录又怎么做?麻烦老师带入数字全面的写分录吧?简写的看不懂
老师,年末打印明细账是要打印到末级科目嘛
群里的 老师 请问一下 2月给员工付宿舍房租 没有取得发票 公户给员工个人卡打的款 员工在我爱我家APP上交款 借 预付账款 30000 贷 其他应付款 某员工 30000 借 其他应付款 某员工 30000 贷 银行存款 30000 这样做对吗?
老师,老板为规避为4名员工缴纳社保,用其中一个人的身份证注册个体工商户劳务中心,为本单位开具劳务费发票,这样算虚开普通发票了,我准备纳税调增,是否可以?因为这些劳务费是2024年开具的
老师,如果甲员工工资为4000元(税前),企业缴纳单位社保为1000元,代扣部分为300元;那么计提和缴纳社保的会计分录怎么做?工资发放的分录又怎么做?麻烦老师带入数字全面的写分录吧?简写的看不懂
想请教您个实务的问题:他是这样的情况,账上他是亏的60万,之前预缴了企业所得税,现在不想退税因为查账麻烦,就把这部分调增,不知道账上咋处理[捂脸]
付款凭证的借方科目,可能库存现金、预付账款、其他应收款和银行存款这几个科目吗?可能的是哪些?
那我是按照总金额现在就摊销吗?还是取得专票的二十万先摊销?
后面的专票还没有取得怎么摊销?怎么计算摊销额?
你好,可以按50万入账,30万做应付账款后期付款补开票即可! 借 无形资产50 贷 银行存款20 应付账款30
这个我理解了,就是这个摊销的时候金额不好确定,因为剩下的专票要后面付款了才拿到
可以参考老师建议处理比较好!
我们是一般纳税人,50万确认资产,但是进项税怎么确认?有二十万已经确定了,但是剩下三十万还没拿到,怎么算进项税?
那你暂时30要,当时发票进来再冲暂估做发票,那么你就要计算不含税部分确认金额即可!
单独立出暂估部分即可
那摊销怎么计算金额呢?正常是五十万扣除所有进账再分摊,但是这样后面的专票没有取得,怎么确定该每个月摊销多少呢?
还没取得的按待认证进账税吗?取得票的时候把它转进账?
是的同学,无形资产一般按10年摊销!