你好,物业公司给你们单位开发票吗?借管理费用,办公费贷银行。
(2)25日,现很1400000元,未计提减值谁面。(婴火】根据上达业务,编制宏华公司有关会计分录。核算分析题(六)【目的】练习固定资产清查的核算。(es我z地的的服然的《何秋一法华公司2,为增值税一般的税人,适用的特伯税稅率为13%,2024年12月发生有关周定资产的经济业务如下:“0320日。在好二排在过路中,没现2023年22月购人的一合设备尚末人账,重置成米为:50000元(假定今其我飛我的不存在兰早)。假定宏华公司按净利润的10%计提法定及余公积。(2)31日,财产清查时发现短缺一台笔记本电脑,原价为10000元,已计提折旧000元。【要求】根据上述业务,编制宏华公司有关会计分录。核算分析题(七)【目的】练习固定资产减值的核算。「资料】浙江宏华股份有限公司(简称“宏华公司”)为增值税一般纳税人,适用的增值6率为13%,12月31日,某项固定资产原价为100000元,已提折1旧日20000元,己提减值;12000元。现对其进行減值测试,发现销售净价为65000元,预计未来现金流量的现166
之前的会计2023年暂估的费用400000,挂的是其他应付款-预提费用,没有票虚挂,现在马上要做24年汇算清缴了,税务和账务要怎么处理
您好,企业所得税合并申报的总分机构,不就地分摊,那么分公司不需要再申报季度所得税了对吗?
跨年计提企业所得税,是在结转后计提的,导致企业所得税没有结转。一月份交了企业所得税,这三月份季报财务报表年初数不平,未分配利润金额多了这笔企业所得税,请问老师应该怎么调整
招聘开通会员费用属于什么科目
老师您好!请问下食堂买菜没有发票可以入账吗,老板让入账,我说没有发票,到时会挑出来,应该怎样处理才好
老师股权是按照负债和所有者权益还是按未分配利润
你好,老师,在公司餐厅食饭是先扣后在员工工资扣费的。有两个离职的了,才发现之前扣多了这两人几十块钱,现在总账平不了账,这个钱能怎样处理才能平总账的账?
有限责任公司,两个股东不能变成1个股东吗?
老师,小规模,我们公司法人线下帮明海国际公司缴费802元,发票直接开给明海了,明海把钱付到我们公司账户了,备注了代垫,老师分录写一下吧
老师!我们公司就是物业公司。
物业费也是我们公司缴纳,你们支付给谁?
我们自己缴纳,我们自己做费用
你好自己交给自己吗这种。
借银行存款贷,主营业务收入,应交税费借管理费用办公费贷银行。
老师,是的,这样可以吗?
可以的,可以这么做的。
老师!那我们自己可以给自己开发票吗?
没必要开发票的,无票收入无票支出就可以了。
老师!好的,谢谢!那代收的水电费也可以这样做吗?
你好,你们后期使用的直接借管理费用贷银行存款就可以的。
后勤办公室使用的水电费,借管理费用贷银行存款。
老师!那这个还需要走代收代付过度吗?
代收代付过度的时候开具单位名称还是业主名称
业主你们开发票吗
老师,水电费发票都是供电所和排水公司开具的统一发票,我们不给业主开,如果业主需要我们就给他们复印一张及收据。
你好,是代收代付,没有利润的话可以走代收代付,你们不需要开出发票。
老师!如果我们开票的话就能走水电费费用,记入管理费用可以吗?
你好,没有看懂你什么意思,如果你想做收入的话,你应该支付出去的做成本。
老师!这个水电费我们自己物业公司收取,记入其他应付款的同时还可以做费用吗?
你好,如果你们自己用的那一部分可以代收代付的,不可以作废。