你好,可以的,借银行存款,财务费用,贷应收票据。
公司有20万银行承兑汇票,公司把他背书给别的公司,然后别的公司把20万打给我们,我们再付点贴现的手续费,这样操作可以吗?
老师您好 我们收到一张银行承兑,找银行贴现利率有点高。可不可以把汇票背书给其他公司,其他公司转钱给我们呢(我们没有业务往来,相当于把汇票转让给他们公司)
请问一下老师,我们公司收到一张其他公司背书给我们的电子汇票,该怎么做分录呢?然后我们公司又把这张汇票背书转给其他公司贴现,背书转让汇票的分录又怎么做呢,还有我们收到贴现款以后分录怎么做呢?
请问我司收到一张银行承兑汇票,现在把这张汇票背书转让给没有业务往来B公司,用途写往来借款,几天后,B公司以银行转账形式还款给我们司,可以吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
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这种操作是可以的吧... 对方公司收取的费用是要开票才能入账得吧,不然就得调增是吗?
严格来说不可以的,票据法不允许私下买卖承兑。