你好,可以直接对公转私户的, 借主营业务收入 销项税额 贷银行存款
1.每天收入总数,我要做一个借银行存款,贷主营业务收入,应交税费(是3%的税率对吧) 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金(这个分录对吗)还是借库存现金,贷主营业务收入?因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金(直接银行转账给的他)每天都有支出的费用票据,我就会相应做好分录,借制造费用或销售费用,贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛?然后你说我们进货的时候需要发票,那我们就让供应商给我们开发票,(普票)但是个体户和小规模都不能抵扣啊,我们拿着这些发票是为了交税用的吗?只要季度不超过30万的发票,就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以?个体户交的是个人所得税,不管交不交税,分录都需要做对吗? 做与不做这两个分录分别怎么做呢,如何计算的呢?
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
请问老师,我们是培训机构,学员用POS机刷卡交学费,比如一次5个人刷卡,银行流水上只会显示当次的总收入,不能分别显示每个学员的名字。那这笔收入我们会统一报无票主营业务收入。现在有学员要退费,我用公户直接转到学员的私户上可以吗?这样转款以后该如何编辑会计分录呢?
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下, 课程服务费支出: 1.收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗? 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗?
老师签了三方扣款协议就只能在银行账户里划款吗,为什么我用微信、支付宝缴纳的增值税给我退回来了,老师知道什么原因吗
装修装饰公司,商户收单收到的款怎么做分录
老师,金蝶云星辰软件中提示生产投料是否嵌套(返工订单不判断)是啥意思
老师好,公司车辆卖给法人怎么做会计分录,以前增值税是没有没有抵扣的
那个唱歌演出在2024年12月31日的演出,发票在2025年2月份才开出发票,2024年12月31日我们这边是没申报那个增值税的,开了发票才确定增值税,那个印花税我是算一起在这个季度的。我们是小规模的
装修装饰公司,商户收单收到的款怎么做分录
朴老师中国电子口岸的“报关代理委托”是做啥用的?如果签订需要付费吗?公司自己不能报关吗?
利息100元的会计分录
朴老师,去年年末计提的预提费用,今年实际开入的发票小,冲回后产生利润,去年的这部分利润是否要计提企业所得税
老师你好,在财务软件中设置银行账款,公司使用五个银行账户,只有一个账户是本公司开户,另外四个是分公司账户,请问这四个账户应该设置在内吗?
微信扫码加老师开通会员
但是这种是退费的,学员不会给我们提供发票,我们还能直接公转私吗?而且学员刷卡进账的时候并没有显示她的名字,我们银行流水只有POS机收入,没有收入直接退费,又不产生发票,这样合理吗?
没有关系,直接让他写个退款申请
好的老师,那请问当我收到学员学费的时候我是直接做成主营业务收入比较好,还是先做成应收账款,等确定不退费的收入我再转成主营业务收入比较好呢?
先做预收,按期确认收入冲预收
好的,谢谢老师
不客气祝您学习愉快