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你好老师,申报表上面的进项税转出我怎么平分录,我结转未交增值税的时候分录是这样,借:应交税费-应交增值税-销项17490.38 借:应交税费-应交增值税-进项税转出7297.82 贷:应交税费-未交增值税24788.2 现在进项税转出一直在期末余额借方挂着,我不知道怎么冲,转出的进项税是开的红字发票

2021-11-19 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-19 09:28

你好,你在单独做一个借应交税费应交增值税进项,转出贷应交税费未交增值税。

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齐红老师 解答 2021-11-19 09:28

最后这个未交增值税的余额就是你需要交的增值税。

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快账用户5678 追问 2021-11-19 09:34

老师的意思是这样:借应交税费-应交增值税-进项转出:7297.82 贷:应交税费-未交增值税:7297.82,我还是没有理解,麻烦你在帮忙解答一下

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齐红老师 解答 2021-11-19 09:35

把你的进项转出的余额结转到未交增值税里面,那你上面的第一个分录你能看懂吗?这个是什么意思你知道吗。

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快账用户5678 追问 2021-11-19 09:41

就是没有看懂,这个是之前财务做的,叫我来学习,我看不懂,没有接触过

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齐红老师 解答 2021-11-19 09:42

那你没看懂的话,你应该问下第一个分录,这个意思就是把你的销项和进项的发生额结转到未交增值税里面。

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快账用户5678 追问 2021-11-19 09:48

这个结转到未交增值税里面的我懂了,现在不懂的就是进项税转出这个

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齐红老师 解答 2021-11-19 09:50

进项转出也结转到未交增值税里面。

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