你好,这个本来就需要进行认证抵扣啊
老师我上个月退税的进项没认证挂在待抵扣进项税额里了对么,这个月勾选了,怎么记账?出口退税的进项发票?
贸易公司,做为出口报退税的进项发票在上月做了认证,进项税抵扣,怎么办?
老师我是外贸公司,出口一批货物,进项发票先做的认证抵扣,后来出口退税,我做进项税额转出对吗?分录怎么做
我想问下出口企业不申请退税进项要认证吗 认证进项是不是我们平时认证发票一样呢,还要在申报月份做进项转出免抵退税不得抵扣进项税额那里转出,出口免退税要认真进项吗
出口退税纸箱退税率是零 纸箱的进项发票上月退税认证了申请退回 这个月抵扣认证 是可以抵扣还是进项转出呢
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
做为要申报退税的不是应该认证不抵扣么?我们是贸易公司。
你好,需要认证抵扣,才可以参与退税的
如果抵扣了,申报退税时不就是一票两用了么?哪能又抵扣,又申报退税,我们是贸易公司,不是生产公司。
你好,没有一票两用啊 能麻烦你是如何理解的一票两用说一下吗?
老师,你还是自己百度一下吧,一两句也说不清楚,你可能没理解我的问题,谢谢了!
你好,虽然是贸易出口,那进项也得认证抵扣,才可以申报出口退税的