你好,那你汇算清交年报的利润表和这个是一样的吗?
你好老师,麻烦我想咨询一下,我去年12月有一笔收入没申报,但在今年5月份所得税汇算清缴时申报表中已申报了,请问我还用不用去税务局更正增值税12月份申报表呢?如果更正是不是得更正到现在呢?
对了想问一下我把我们零申报的公司全年的账重新做了那么新生成的财务报表数据与已经在电子税务局申报的有些出入 那我还需要去税局更正申报吗
老师,请问,刚接到税局电话,说去年的申报有问题。去年申报的所得税收入与利润表收入不一致,请问要怎么解决。
老师,请问我的2021年1月申报的利润表与年度所得税收入申报数额不一致,这里要去税务局更正,我想问一下,去重新更正的时候需要注意什么问题?
老师你好,我想请问下,我进电子税局更正过一季度的增值税纳税申报,但是财务报表和企业所得税报表没办法网上更正,但三季度的没问题,都是更正后的累计数据申报的,这样有关系吗?还是必须得去窗口做一季度的财务报表更正申报?如果不去处理会怎样
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
汇算清缴的报表所有的都是零申报
这个还有办法补救吗?
你的汇算清交和一月份儿申报的利润表有数据吗? 如果是的话,你按照正确的来修改,哪个错误修改哪一个,在电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面,你看下能修改吧。
一月份申报的利润表有数据,不能修改,得去大厅修改。现在是修改了这个所得税收入申报表,别的表是不是都要改。比如纳税调整明细表,弥补亏损明细表
这些表都不会填
这个得需要看一下你修改的具体的是哪些内容,有不允许抵扣的,你们抵扣吗?
要有这种情况的话,你才修改纳税调整明细表。
我们是小规模,小微
所得税报表所有字都没有,就是得重填
你好,汇算清交填写主表减免明细表、弥补亏损明细表、职工薪酬明细表、纳税调整明细表。
现在税务局通知更改所得税年报。我想知道年报更改了,那个相关联的表格是不是也需要改?
对的是的,需要修改的。