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天津 假如:出口退税的普票10月开了,但是由于没有回款不能申报出口退税,那么11月怎么申报这笔增值税呢?

2021-11-16 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-16 10:53

同学你好 按照内销的申报就行

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快账用户2834 追问 2021-11-16 10:58

那是填哪栏呢?

那是填哪栏呢?
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齐红老师 解答 2021-11-16 11:11

上面的第二栏就可以了

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快账用户2834 追问 2021-11-16 11:15

那申报出口退税时 就不再重复申报销售额了么?

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齐红老师 解答 2021-11-16 11:21

同学你好 这个不做退税就不用申报了

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快账用户2834 追问 2021-11-16 11:24

您的意思是  我不做出口退税就先不用申报这笔开票,等到申请出口退税的月份再申报这笔发票么?

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齐红老师 解答 2021-11-16 11:31

同学你好 你内销报就行了

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快账用户2834 追问 2021-11-16 11:37

您好 我在单证齐全后是要做出口退税的,那我为什么要按照内销报呢,我是小白,不是很明白您的意思~

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齐红老师 解答 2021-11-16 11:46

同学你好 如果要退税那就填写附表一的免抵退那栏

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同学你好 按照内销的申报就行
2021-11-16
同学你好 这个没事的,可以写
2020-12-08
你好,开票按报关出口结关当月的第一个工作日的汇率开票
2021-10-14
同学你好,出口退税的,剩下的,是可以下次再去申请退税就好;
2021-02-17
就是说,你正常在你的电子税务局申报的时候,在附表二里面把这一部分进项税额要做转出。如果说你不退税的话,这个你也是不能抵抗,你只要做转出处理。对外销售的发票是可以享受免税的。
2020-12-02
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