同学,你好。稍等,老师看下问题。
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
(1) 借:利润分配-提取法定盈余公积1800000*10% -提取任意盈余公积1800000*5% 贷:盈余公积-提取法定盈余公积1800000*10% -提取任意盈余公积1800000*5% 借:利润分配-应付现金股利或利润500000 贷:应付股利500000 (2) 借:盈余公积500000 贷:股本500000 (3) 借:利润分配-未分配利润350000 贷:本年利润350000 计算未分配利润的年末金额,感觉题目不全,算的是东方公司还是A公司呢?
谢谢老师
不客气,同学。如果没有其他疑问,麻烦帮老师五星好评哦,非常感谢。