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老师好!我公司是购买方,上个月收到进项发票已抵扣,商品已入账。这个月销售方收回发票冲红,然后我公司有笔税额转出。请问这个月的分录有哪些?谢谢!

2021-11-15 18:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-15 18:58

你好,同学 借,库存商品,负数 应交税费,增值税,进项,负数 贷,应付账款,负数

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快账用户6795 追问 2021-11-15 19:23

税额转出呢?

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齐红老师 解答 2021-11-15 19:28

借方负数就是进转出了,同学,你那个是红字发票,不用进项税额转出明细科目,直接是进项红字负数。

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快账用户6795 追问 2021-11-15 19:30

我这边没有冲红发票的,是销售方冲红了,但申报的时候自动扣了一笔税额转出

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齐红老师 解答 2021-11-15 19:32

因为你进项是红字,也就是说你可以抵扣的进项减少,在申报表里面用,进项税额转出来体现

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快账用户6795 追问 2021-11-15 19:33

那我不做进项税额转出分录,年累计数就对不上申报表了吧?

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齐红老师 解答 2021-11-15 19:44

同学,你这个是收到了红字发票,你会计上就是做进项,负数申报表,就是进项税额转出处理,这个是会计和税法口径差异。

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你好,同学 借,库存商品,负数 应交税费,增值税,进项,负数 贷,应付账款,负数
2021-11-15
好,你申报六月份的增值税进项转出了吗?
2021-07-15
借:主营业务成本 贷:应交税费-增值税-进项转出
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你对的 需要进项转出
2021-06-28
你好,这是购买商品的吗?如果是的话,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-09-24
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