咨询
Q

一般纳税人10月份先按照银行扣除的手续费出账了,在11月份或者12月份才取得专用发票,进项税要抵扣,要怎么处理业务?10月份的快计分录是借:财务费用 贷:银行存款

2021-11-15 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-15 17:27

。您好,借财务费用负数 贷应付账款负数。 。借财务费用 进项 贷应付账款。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
。您好,借财务费用负数 贷应付账款负数。 。借财务费用 进项 贷应付账款。
2021-11-15
您好 请问是取得的专票 需要抵扣进项税额吗
2021-11-10
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷应付账款。
2023-03-21
同学你好 对的这样就可以了
2022-03-02
您好同学,9月做账就可以,如果进项税额没有抵扣的话,先把进项税额计入应交税费-应交增值税-待认证进项税额,等实际抵扣进项税额的时候再转到应交税费-应交增值税-进项税额。
2020-11-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×