你好; 那你主要是想问什么 ;问做账分录吗
老师,请问这个月的进项税额抵扣增值税发票不够,导致本月增值要交的多了,请问有什么办法吗?我们是一般纳税人
一般纳税人进项发票没有勾选抵扣,月底是不是不用做进项税额转出到未交增值税
一般纳税人进项够,不用交增值税,成本不够是什么原因
一般纳税人进项够,不用交增值税,成本不够,而且上个月还进项转出了,是做信息类的
一般纳税人商业企业 进项发票不够已交增值税 但是销售数量大于进货数量 结转成本用其他材料代替结转可以吗?会不会有影响
2024年6月至12月的工资个税能申报在2024年度吗?实发在2025年庋
老师!您好!客户预存给我们100万,我们赠送3台手机价值3万元,需要代扣代缴个税吗?
老师,很多年未做税务登记的个体户 现在做税务登记有没有罚款
外账要做账,是在财务软件上做,还是要在亿企赢上旬做
以前是外账会计给报的税,现在老板让自己报税,不知道从哪里入手,老师给说下
我公司演出服务行业,有2个人人员只买工伤保险,一个是在兼职人员,一个是非全日人员,我那选择什么单位进入
哪些产品要交消费税范围
开销售发票折扣票如何记账
试算平衡表里的小圈圈里的数字是记账凭证号吗?
老师好,我们是旅游汽车公司,购置税从公户走了37000元,是不是做借:税金及附加37000呢?
这样的情况是不是正常的
进项转出怎么做分录,是不是成本也跟着少结转了
你好; 你进项税转出了。 说明不抵扣进项税。 那么成本费用金额会增加的;
增加?我进项转出了,我本期增值税不用交,利润表成本不够,
你好; 进项税转出的分录是 :借成本或者费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 ;这样来做分录的 ;
我是借成本,进项转出,贷应付帐款,都是负数
你好 ; 先做转出 借成本或者费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 ;; 收到红字发票 在做 :借成本或者费用 负数贷应付账款 负数 这样才对
先做借成本321661.19贷转出321661.19那我本期转出了321661.19 收到红字发票?在你说的那个分录,
借成本负数,贷应付帐款负数收到的票面合计金额?
你好; 是的。 意思就是你不需要抵扣了。 把进项税转到成本去; 实际就是 你收到的专票 当成 普票 价税合计入成本费用去了。