收到发票,就是已经发生的成本费用,都要入账的
本月入账:销项100,进项80,但是认证的进项只有40,本月缴纳增值税是60,那么结转分录的金额分别是多少
老师 请问一下 认证发票 是本月认证多少金额就入账多少金额吗 还是 把本月收到的所有进项都入账呢
请问记账上的进项税额一定要和认证的一样吗?可以我收到票我就登记入账,但是本月先不认证发票吗?
结转增值税的分录,进项税额是根据本月所有的进项税额数写,还是认证多少进项就写多少呢,进项发票当月不一定全部认证
老师你好,上期待认证的进项税额的发票,本月认证了,进行税额和待认证进项税额的会计分录? 老师,我还想问一下,这本月认证了多少发票,就从待认证里面转出多少吗?
老师,我们是小规模纳税人,有些没有成本发票,汇算清缴的时候需要调增吗
老师我想问一下小规模公司也可以开通社保,给员工缴纳社保吧,这个开通需要什么手续
你好,我公司这个月开具了一张出口发票,开具了发现有一个商品的税收编码和进项发票税收编码大类一致,小类不一致,例如税收编码大类塑料制品一致,再分的小类不一致,这样的发票可以吗?会不会触犯税务预警?
老师,一个亲戚想注册公司,想让父亲当法人,他已经七十五岁了,可以么?
老师上个季度多交了49的所得税,这个季度需要交6722的所得税,可以更正申报吗?这个少交49吗
股东分红,公司代扣代缴个人所得税,这个需要计提吗?
老师问一下,小规模纳税人第一季度一点有利润,以前年度亏损,个人所得税怎么处理才能不交税,利润表上怎么填?利润表上没有以前年度亏损调整,在电子税务局里有以前年度亏损调整,但数学填不进,正常填下来就要交税了,请问怎么处理?
计提所得税费用怎么计提
上月采购发票有红冲的,但是季度计算印花税的时候忘记剪掉了红冲的这部分了,下个季度可以把红冲的发票剪掉再算所得税吗
季度财务报表发现过了申报期还能改吗
老师 你可能没明白我的意思 举个例子 本月我收到厂家开的采购材料进项发票 3张 100元,200元,300元,收到费用发票500元,但是我本月销售200元,我认证的时候只认证了100元和200元的发票,认证的这个发票我怎么账务处理,没认证的300元和500元我又该怎么入账?
借:原材料,应交税费—应交增值税-进项税(这个是认证了的,),应交税费—应交增值税-待认证进项税(这个是没有认证的,) 贷:应付账款
老师 我没看懂 你详细解答一下呗
就是没有认证的发票,税额计入应交税费—应交增值税-待认证进项税 已经认证了的发票,税额计入应交税费—应交增值税-进项税
老师 那正常做账应交税费下的明细科目都能用到什么呢比如 待认证进项税 ,进项税转出,未交增值税 这些都能用到吗
是的,一般都能用到的